你留抵的部分不是轉(zhuǎn)出了嗎?就不用考慮了呀
我們公司是一般納稅人,在7月份的時候可以享受15%的進項稅額加計扣除,但是當(dāng)時之前的會計沒有申請,按沒有享受加計扣除申報的增值稅,在8月份的時候去申請了加計扣除,所以在8月份,形成了一千多的進項留抵稅額 這個一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
有么有那種情況,就是我11月征期忘了抵扣進項,導(dǎo)致稅款1000,我們一直沒有繳納,到十二月份征期的時候,我們多抵扣進項,這樣留底出來的部分 可以去稅局協(xié)商 抵減11月份的1000塊錢的稅款嗎
老師,您好,我們是米廠,收購的進項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進項稅14萬,那我填附表2的時候,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
你好,我們五月份留抵了三千多進賬,我看六月報稅的時候沒有抵扣這部分,附加稅把這部分算進去了,請問這個對不對啊?
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進項稅,關(guān)鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎
未分配利潤10萬,實收資本10萬,股權(quán)百分之100轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價多少合適,稅務(wù)能通過
請問一下我公司有個國外客戶,為了生產(chǎn)他的產(chǎn)品,需要單獨使用模具,所以夠買了幾十萬的模具,客戶那邊承擔(dān)模具費,模具放在倉庫使用不隨產(chǎn)品出口,我們只有使用權(quán),現(xiàn)在要開票給國外的客戶這個模具是開免稅還是有稅率的呢?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
當(dāng)月如果進賬大于銷項稅額,剩余進賬次月就轉(zhuǎn)出了,就不能再繼續(xù)抵扣了,是這個意思嗎
不是那個意思的呀,只有進項不能抵扣,才需要轉(zhuǎn)出
那就是部分專票是不能進行抵扣的才轉(zhuǎn)出,請問這部分需要調(diào)賬嗎
既然是轉(zhuǎn)出當(dāng)然要調(diào)賬了呀
用了虛擬詞就是不耐煩了?誰家的大小姐?
你管我的,我想打幾分打幾分
嗯嗯,佩服大小姐,失敬失敬了