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你好,我們五月份留抵了三千多進賬,我看六月報稅的時候沒有抵扣這部分,附加稅把這部分算進去了,請問這個對不對啊?

你好,我們五月份留抵了三千多進賬,我看六月報稅的時候沒有抵扣這部分,附加稅把這部分算進去了,請問這個對不對???
2022-08-09 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 11:40

你留抵的部分不是轉(zhuǎn)出了嗎?就不用考慮了呀

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快賬用戶6442 追問 2022-08-09 11:44

當(dāng)月如果進賬大于銷項稅額,剩余進賬次月就轉(zhuǎn)出了,就不能再繼續(xù)抵扣了,是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:48

不是那個意思的呀,只有進項不能抵扣,才需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6442 追問 2022-08-09 12:01

那就是部分專票是不能進行抵扣的才轉(zhuǎn)出,請問這部分需要調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 14:41

既然是轉(zhuǎn)出當(dāng)然要調(diào)賬了呀

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齊紅老師 解答 2022-08-09 20:04

用了虛擬詞就是不耐煩了?誰家的大小姐?

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快賬用戶6442 追問 2022-08-09 20:05

你管我的,我想打幾分打幾分

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齊紅老師 解答 2022-08-09 21:04

嗯嗯,佩服大小姐,失敬失敬了

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你留抵的部分不是轉(zhuǎn)出了嗎?就不用考慮了呀
2022-08-09
你好,可以的,操作沒問題了
2025-01-07
你好,可以的,可以這樣。
2023-06-27
你好,是可以的,沒問題
2022-02-14
你好 是需要沖減的,謝謝
2022-09-30
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