好,需要按照合同內(nèi)容開票,不然就是虛開發(fā)票。
老師,開票時將單價和數(shù)量更改了,但總價不變,算不算虛開發(fā)票呢,有哪些稅務(wù)風險,賬務(wù)上該怎么處理?
銷售A商品40000元,銷售B商品1000元,開具專票時,發(fā)票上更改了A商品的數(shù)量和單價,將B商品的1000元直接加到A商品里面開,發(fā)票上不體現(xiàn)B商品,但最終開具的總金額是41000元,這樣,單位和開具發(fā)票的人會面臨怎么的處罰呢?
銷售A商品40000元,銷售B商品1000元,開具專票時,發(fā)票上更改了A商品的數(shù)量和單價,將B商品的1000元直接加到A商品里面開,發(fā)票上不體現(xiàn)B商品,但最終開具的總金額是41000元,這樣,單位和開具發(fā)票的人會面臨怎么的處罰呢?會不會涉及刑事責任?
老師你好!我開了一個物流公司名下沒有車輛,接的業(yè)務(wù)都是配發(fā)給個人司機的。年底了,由于某些原因托運人還沒有給出單價,導(dǎo)致應(yīng)付司機的錢算不出來!但是發(fā)票已經(jīng)開出了150萬。由于沒有成本票,導(dǎo)致企業(yè)所得稅虛高,這種情況要怎么處理更合理
老師,2022年的一筆銷售退回,由于已經(jīng)申報,我該怎么處理呢?(其實在2022年的時候稅控盤就已經(jīng)開了銷項負數(shù)發(fā)票,但是當時做賬沒看見發(fā)票,)現(xiàn)在不想更改申報數(shù)據(jù),賬務(wù)上怎么處理呢
老師、請問一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時候掃臉總是失敗?
為什么餐飲部零用是主營業(yè)務(wù)成本而客房部這個要做銷售費用
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?