你好,第一列填寫價稅合計的 扣除項目是差額交稅的,如果不是差額交稅,后面不用填寫的。
你好老師,請問稅控盤服務(wù)費280元是減免的,怎么報稅呀?要填哪些表?
老師你好,服務(wù)類的表三要怎么填
老師你好,為什么服務(wù)類的要填表三尼?
老師你好,為什么批發(fā)業(yè)也要填增值稅的表三/?表三不是服務(wù),無形資產(chǎn),不動產(chǎn)的扣除明細嗎?
你好,老師,我想問下商貿(mào)公司一般納稅人發(fā)生了6%服務(wù)費,增值稅附表三怎么填列?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當(dāng)月報稅的時候可以認(rèn)證當(dāng)月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
老師我完全沒懂這個意思,這個表三不是扣除明細表嗎?還是說服務(wù)類的有這個優(yōu)惠政策
只要你開了服務(wù)類的發(fā)票,就必須填寫第一列,然后后面是差額交稅,就是收入減去成本,按這個來交稅的才填寫后面的本期發(fā)生額,實際抵扣金額,如果不是的話,其他的都不用填寫
我是看上個月的表填的,我看他表三是填了價稅合計的銷售額,可是價稅合計的銷售額為什么要填到扣除明細表尼
開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
票都是我開的,我明明開的也不是服務(wù)類啊,就是銷售貨物
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的?截圖發(fā)票看一下。
貨物就是金屬穿線管,橋架之類的
看下稅收編碼選擇的對嗎?
你在附表一里面是13%銷售貨物一欄里面填寫的嗎?
不是的老師,這個他是自動跳的,就是在服務(wù)不動產(chǎn)一4類,但是他的經(jīng)營范圍就是服務(wù)類2
你好,截圖你的附表一看一下的。應(yīng)該是你開的發(fā)票有問題。
一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;建筑材料銷售;機械電氣設(shè)備銷售;電氣設(shè)備修理;電氣設(shè)備銷售;電氣信號設(shè)備裝置銷售;儀器儀表銷售;電工器材銷售;消防器材銷售;五金產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);電線、電纜經(jīng)營;電子產(chǎn)品銷售;潤滑油銷售;金屬材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);安防設(shè)備銷售;勞動保護用品銷售;特種設(shè)備銷售;閥門和旋塞銷售;泵及真空設(shè)備銷售;電器輔件銷售;管道運輸設(shè)備銷售;電力設(shè)施器材銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活
老師你看一下,這個他的經(jīng)營范圍就是服務(wù),我開票就是直接開,他自動跳的
看一下你的稅種認(rèn)定里面是不是沒有銷售貨物的?
老師我找了一下沒有找到你說的這個稅種認(rèn)定
你好在首頁搜稅種認(rèn)定。