你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
老師你好,利潤(rùn)表應(yīng)該什么時(shí)候就要填尼
老師你好為什么有的企業(yè)不需要申報(bào)印花稅尼?
老師你好,技術(shù)服務(wù)的一般納稅人開的專票金額填在增值稅的那一欄尼?
老師你好技術(shù)服務(wù)的要填增值稅的哪些尼?
老師你好,服務(wù)類的表三要怎么填
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬 怎么做賬 后面基本戶 又付給國(guó)內(nèi)廠家18萬定金 還有20萬尾款沒有付
公司沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來貨,借庫(kù)存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬,其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測(cè)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
老師你好,幫忙看看,就是我不懂服務(wù)類的為什么要填這個(gè)扣除明細(xì)表,主要他沒扣除啊
這個(gè)主要是差額征收的時(shí)候才要填寫的
老師你能解釋一下什么是差額征收嗎?
實(shí)在是不太懂服務(wù)類的這個(gè)
比如你們是勞務(wù)公司,肯定是要發(fā)工資的阿,那么工資這部分再算你們的收入,繳納增值稅,就不劃算的了
噢噢噢噢,老師現(xiàn)在就是我們雖然經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)服務(wù)類,但是經(jīng)營(yíng)范圍他里面也有銷售貨物的
我開票出去都是貨物類的,但是我報(bào)稅的時(shí)候他是自動(dòng)跳到服務(wù)類的
這個(gè)你沒有差額,就不需要填寫,自動(dòng)保存就可以的
老師可是為什么要填這個(gè)表尼?我是沒懂為什么要填這個(gè)表,明明這個(gè)是扣除明細(xì)表啊,為什么要填銷售貨物的價(jià)稅合計(jì)金額
這個(gè)是自動(dòng)跳出來的,你0申報(bào)就可以的
什么意思?可是我就是德要填那個(gè)貨物的價(jià)稅合計(jì)金額我才申報(bào)成功
就是你這個(gè)表要全部填0