批發(fā)的不屬于服務(wù)類的,這里不用填寫的。
老師你好,為什么批發(fā)業(yè)也要填增值稅的表三/?表三不是服務(wù),無形資產(chǎn),不動產(chǎn)的扣除明細(xì)嗎?
老師,納稅申報表附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn))扣除明細(xì)表是有哪些變動需要填寫
增值稅申報表三,,服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)是什么?
老師 增值稅納稅申報表附列三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)) 什么情況下填寫
老師 增值稅申報表三 (服務(wù) 不動產(chǎn) 無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))那個表什么時候填寫 我們是一般納稅人
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬 怎么做賬 后面基本戶 又付給國內(nèi)廠家18萬定金 還有20萬尾款沒有付
公司沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,個稅按零申報,因沒有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點工資給法人來做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對不對,來貨,借庫存商品借待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅,,,,當(dāng)銷項稅大于進(jìn)項稅時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費未交增值稅,下個月借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款?對么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個綜合打分法怎么才算是對的?
老師,請問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險嗎
老師,我們報科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬,其中有個指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個表是測算的工會經(jīng)費抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對不對
可是他怎么會有要保存這個表,就是一般的客戶他的都是說你不是營改增不需要填
我手里就是只有那個服務(wù)的就要填,注冊是服務(wù)的
你看一下附表一,你是不是填寫了13%福利里面。
服務(wù)一欄里面不是福利