按月申報(bào)的印花稅,沒(méi)有稅也得0申報(bào)
納稅申報(bào),稅種認(rèn)定表里面如果沒(méi)有核定印花稅,同時(shí)也沒(méi)有發(fā)生合同行為,是不是就不用申報(bào)。 在稅種認(rèn)定表里面沒(méi)有查詢(xún)到印花稅稅種
印花稅按次申報(bào)核定的,那是不是理解為當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生印花稅稅目的話(huà)當(dāng)月就不用報(bào)了?是這樣吧,有發(fā)生額才報(bào)
稅費(fèi)認(rèn)定信息里沒(méi)有印花 我們這個(gè)月又沒(méi)發(fā)生印花稅納稅義務(wù) 是不是就不用申報(bào)印花了 等又發(fā)生印花稅業(yè)務(wù)時(shí)候再申報(bào)就可以吧
當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生印花稅的應(yīng)稅行為,是不是不用申報(bào)?
申報(bào)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為需要對(duì)印花稅做零申報(bào)嗎?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎