你好,是增量留底嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師,你好收到作廢發(fā)票退回增值稅怎么做分錄
收到退回的增值稅應(yīng)該怎么做分錄
收到增值稅退回怎么做分錄
收到匯算清繳退回增值稅怎么做分錄啊
收到增值稅退回分錄,怎么做
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
不是,是減半征收退回的
你好,是不是延期交稅了?增值稅沒有減半退回的。
收到了增值稅啊,那應(yīng)該是什么科目
是不是制造行業(yè)延期交稅,如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅, 你繳納的時候在做相反的。
減半繳納的是六稅兩費減半的政策,不包含增值稅的。
可是我收到的是以前月份的增值稅的一半呀。這個要怎么理解呢
你好,具體的是幾月份的。
知道是哪一個政策退回來的嗎?
延期交稅是有的,但是退增值稅這個政策是不知道按照哪個政策來定的
具體的是幾月份的增值稅你知道嗎?
按照金額算,應(yīng)該是去年10月份的
那就是延期繳納的 增值稅其他的沒有優(yōu)惠了
做的分錄怎么做?收到退回的
借銀行存款貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個稅收到了錢 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目、。直接就做了未交增值稅這個科目、現(xiàn)在要怎么做賬?
你當(dāng)時借應(yīng)交稅費未交增值稅貸,銀行存款繳納的分錄做這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沒有做嗎?如果沒有做的話,只需要借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅就可以的。
當(dāng)時做的時候。就做了應(yīng)交稅-未交增值稅,貸銀行存款
那就借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅就可以了。