你好,清算所得稅申報表第10欄填,不需要填負數(shù),你以前年度虧損是多少就直接填
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報時有填彌補以前年度虧損,第三季度彌補以前年度虧損怎么填呢?
問下老師這個表填的對么?彌補以前年度虧損那咋填?
請幫忙解答下彌補以前年度虧損這應該怎么填?
彌補以前年度虧損怎么填?誰能解答下,這么多老師沒人會的么?
老師彌補以前年度虧損怎么填??
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
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1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
我今年1月份盈利,利潤表把去年的虧損都彌補完了仍然盈利4968.15
我就想知道清算表的這個虧損額到底怎么填?按什么填?按去年12月的還是今年1月的
到底填哪個數(shù)字?具體的
按去年截止到12月31日你賬上的虧損金額填
學堂里另一個老師說按今年1月份的填,我聽誰的?
具體數(shù)據(jù)就是你圖片第10欄的數(shù),只是不需要寫負數(shù)
我知道不填負數(shù),我就是不知道我該填幾月份的?去年的還是今年的?
彌補以前年度虧損金額163445.29!
這個虧損額在今年1月的時候未分配利潤已經(jīng)彌補了
我只能對自己的回答負責,不能對其他人給予任何評論,“彌補以前年度虧損”字面意思“以前年度”,2022年的以前年度就是截止到2021年。
可是這個是清算報表,你填過么?
我知道這個是清算報表呀
企業(yè)依法清算時,應當以清算期間作為一個納稅年度。企業(yè)終止經(jīng)營進入清算期,便進入一個獨立的納稅期間,不同于企業(yè)的正常經(jīng)營期間,企業(yè)已不具備持續(xù)經(jīng)營的前提,但企業(yè)的清算所得也是企業(yè)的所得,清算期間也是一個企業(yè)所得稅的納稅年度,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十八條的規(guī)定:“企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損,準予向以后年度結轉,用以后年度的所得彌補,但結轉年限最長不得超過五年?!币虼?,清算所得可以彌補未超過五年的虧損,當然這里的虧損是按企業(yè)所得稅法的規(guī)定計算的虧損。
為啥填資產(chǎn)處置損益的時候按1月的填呢?
除了以前年度損益調整都是按2022的數(shù)據(jù)填,因為你是2022在清算肯定要填清算期間的數(shù)據(jù)。