同學(xué)你好,可以按上年度匯算清繳的那個(gè)彌補(bǔ)虧損表上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí)有填彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呢?
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呀
您好老師!注銷(xiāo)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填
老師,本年盈利彌補(bǔ)以前年度虧損,第九行彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的不讓填寫(xiě)怎么回事,應(yīng)該怎么辦呢?
季度怎么樣填報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ど剔k理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷(xiāo)的,開(kāi)需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買(mǎi)發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
老師麻煩看下怎么填彌補(bǔ)以前年度虧損啊???
同學(xué)你好,對(duì)的,你填寫(xiě)數(shù)據(jù)正確。
老師麻煩看下怎么填彌補(bǔ)以前年度虧損?????彌補(bǔ)以前年度虧損是哪里數(shù)字啊我把利潤(rùn)總額填上了啊不對(duì)怎么對(duì)????這個(gè)數(shù)字我都不知道是從哪里看????
同學(xué)你好,一般情況下,彌補(bǔ)虧損金額是自動(dòng)帶出來(lái)的,如果不能自動(dòng)帶出來(lái),現(xiàn)在也不能填寫(xiě)數(shù)據(jù),那就在成本那里增加一個(gè)數(shù)據(jù),比利潤(rùn)總額大就行了,讓利潤(rùn)總額變?yōu)樨?fù)數(shù),先不繳納企業(yè)所得稅,等過(guò)了今年的5月31日,下季度就會(huì)把彌補(bǔ)虧損自動(dòng)帶出來(lái)了。
老師的意思是把成本填上比收入大,然后利潤(rùn)總額變成負(fù)數(shù)是這個(gè)意思嗎??
同學(xué)你好,是的,有這個(gè)意思,但也要視情況來(lái)定,不一定要成本比收入大,因?yàn)檫€有費(fèi)用,看你的表格上,收入減成本并不等于利潤(rùn)總額,收入成本不變,直接填寫(xiě)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),也是可以的。
但是老師利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額的數(shù)字啊,這個(gè)數(shù)字能填負(fù)數(shù)嗎??能行嗎??
同學(xué)你好,可以的,因?yàn)槭穷A(yù)繳,所以沒(méi)有問(wèn)題,等匯算清繳做正確即可。
這個(gè)企業(yè)是之前做的帳不是高新要申請(qǐng)高新,把從2020年到2022年重新做成高新賬務(wù)了,現(xiàn)在要改納稅表老師,申請(qǐng)高新要三年匯算清繳表老師,我從2020年第一季度開(kāi)始做表到大廳去報(bào),現(xiàn)在改帳了都跟之前會(huì)計(jì)做的賬不一樣了,利潤(rùn)總額全部不一樣了,我看這幾年還有幾筆交了所得稅了款了。我特別擔(dān)心復(fù)核不上之前利潤(rùn)要交稅啊老師?特別糾結(jié)害怕
同學(xué)你好,可以把原來(lái)的表從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái),盡量做的與原來(lái)的利潤(rùn)一致,如果確實(shí)不一致,新做的賬,有票據(jù)支撐,也沒(méi)有關(guān)系,每個(gè)季度的申報(bào)表不用更正申報(bào),只更正申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表即可。這是我的理解。
同學(xué)你好,害怕是正常的,但是,只要自己把賬作對(duì),就沒(méi)有關(guān)系的。
知道了老師非常感謝老師指導(dǎo),自己填表,沒(méi)辦法自動(dòng)獲取彌補(bǔ)以前年度虧損,老師這個(gè)有什么辦法嗎???
同學(xué)你好,只能看看上年度匯算清繳表里的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的合計(jì)金額,或者看看利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬的上年底金額,按這個(gè)金額也行。
老師麻煩看下,我看每個(gè)季度的利潤(rùn)總額。不彌補(bǔ)。我看他是年度匯算清繳時(shí),以第四季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)。第一個(gè)截圖。是之前會(huì)計(jì)申報(bào)表。后面兩個(gè)是我給改賬的財(cái)務(wù)報(bào)表。主要是2021年利潤(rùn)總和相差30萬(wàn)啊老師這個(gè)怎么解決???老師還有三次提問(wèn)機(jī)會(huì)了。老師能幫我把這個(gè)問(wèn)題解決到后面嗎?太感謝您了。
這是2021年的匯算清繳數(shù)據(jù)。
同學(xué)你好,這樣吧,如果你覺(jué)得你做的賬是沒(méi)問(wèn)題的,就不管原來(lái)的季報(bào),就把原來(lái)的企業(yè)所得稅匯算清繳,更正申報(bào)就行了,但是注意需要補(bǔ)稅,交滯納金。如果你覺(jué)得你做的賬有問(wèn)題,那就更改你的賬就行了。反正就這兩種選擇,你自行把握一下吧。謝謝。