你好,這個(gè)需要看你去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,最后一行最后一列的金額,如果你今年的利潤大于這個(gè)虧損的金額,填寫的是虧損的金額,如果相反的,填寫利潤的金額。
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí)有填彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呢?
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呀
老師,您好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交彌補(bǔ)以前年度損益虧損,我們以前年度是虧損,這我填1_4季度累計(jì)的利潤,還是填什么
老師,您好!企業(yè)所得稅報(bào)表里的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損要怎么填寫?利潤總額為負(fù)數(shù)時(shí),第9行彌補(bǔ)以前年度虧損需要填寫嗎?
您好老師!注銷彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
老師去年年底未分配利潤-63004,今年是-63234,其他應(yīng)付款是63234,這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填
好,今年是虧損的,不需要彌補(bǔ)虧損。
老師但是我現(xiàn)在注銷清算,這一行不填寫過不去
你好,彌補(bǔ)虧損,填寫零就可以的。
我就填了個(gè)應(yīng)付款數(shù)字,這彌補(bǔ)以前虧損填寫0,報(bào)表申報(bào)不了
你好,截圖看一下是哪一個(gè)表格彌補(bǔ)虧損明細(xì)表還是主表里面的彌補(bǔ)虧損?
老師第一個(gè)清算企業(yè)所得稅申報(bào)
老師您看下
填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的合計(jì)。 如果今年沒有做的話,你看去年加上今年的。