您好 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 18*400/(400+100)=14.4 銷項(xiàng)稅額400*0.09=36 需要繳納增值稅36-14.4=21.6
某大米加工廠為一般納稅人,本月購入稻谷價值為200萬元,專票上注明的稅額為18萬,用于加工大米和糠粞,其中糠粞屬于免稅項(xiàng)產(chǎn)品。本月大米銷售收入400萬,糠粞銷售收入為100萬,計算該企業(yè)應(yīng)繳納多少增值稅。
某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
某生產(chǎn)性企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年11月銷售本企業(yè)產(chǎn)品一批,取得含稅貨款226萬元;本月外購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明價款100萬元(不考慮深加工)。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年3月從農(nóng)戶手中收購1000公斤山核桃,收購發(fā)票上注明收購價款10萬元,當(dāng)期全部耗用,加工成鹽焗核桃仁零食對外銷售。當(dāng)月又從小規(guī)模納稅人手中收購了5000公斤小米,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元、稅額500元,當(dāng)月該食品生產(chǎn)加工企業(yè)將小米簡單清洗、包裝后直接對外銷售,當(dāng)期全部銷售。不考慮其他條件,該食品生產(chǎn)企業(yè)2020年3月收購農(nóng)產(chǎn)品允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元?
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?