計算該企業(yè)當月應納的增值稅=226/1.13*0.13-100*0.09=17
某企業(yè)為一般納稅人,本月份外購材料一批,價值30萬元,專用發(fā)票上注明稅金3.9萬元,從農業(yè)生產者手中購進農產品一批,價值10萬元。本月份銷售額60萬元(不含稅),將價值5萬元(不含稅)的產品用于投資,則該企業(yè)本月應納多少增值稅?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年七月從農民手中收購一批蘋果,農產品收購發(fā)票上注明的收購價款為104000元,該企業(yè)將這一批蘋果加工成果汁對外銷售,本月取得不含稅銷售額195000元,該企業(yè)本年七月應納增值稅為多少
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月從農民手中收購一批蘋果,農產品收購發(fā)票上注明的收購價款為104000元。該企業(yè)將這批蘋果加工成果汁對外銷售,本月取得不含稅銷售額195000元。該企業(yè)本年7月應納增值稅為()元。
某生產性企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月銷售本企業(yè)產品一批,取得含稅貨款226萬元;本月外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款項113萬元。計算該企業(yè)當月應納的增值稅稅額
某生產性企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年11月銷售本企業(yè)產品一批,取得含稅貨款226萬元;本月外購免稅農產品一批,收購發(fā)票上注明價款100萬元(不考慮深加工)。計算該企業(yè)當月應納的增值稅。
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產地證這個要如何做,我們公司是從貿易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本