同學,你好 你是問分錄怎么調(diào)整嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務招待費沒有及時收回發(fā)票報銷,導致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
就是給客人換房,價錢不一樣,我沒有及時修改,導致欠費,后面我又入賬了,導致付款金額錯誤,我該怎么調(diào)整回來呢
就是給客人換房,價錢不一樣,過了夜審我沒有及時修改,導致欠費,后面我又入賬了,導致付款金額錯誤,我該怎么調(diào)整回來呢
老師我有一個疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復印過來的發(fā)票復印件進項票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬,貸應付賬款113萬,重點來了:第二個月客戶將這筆業(yè)務的原件發(fā)票給我了(上個月給我的是復印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬,貸應付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復入賬了呢???導致同一筆業(yè)務的進項稅我也記了2次是這樣嗎??!
老師您好,我公司00年成立的,注冊資金500萬 當時是實繳制,資金是找銀行借的,公司運營后,500萬就歸還給借款銀行了 導致現(xiàn)在賬面上,其他應收款,一直有金額 這個錢肯定是回不來了 請問這個其他應收款,怎么調(diào)沒了?
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實發(fā)的還是應發(fā)的?
別人讓幫忙做個賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報個稅嗎
個體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應該是其他應付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費用、銷售費用,資產(chǎn)負債表上借方這200多萬應該體現(xiàn)在哪個科目里面?資產(chǎn)的總額相當于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計提工資:借:銷售費用—工資費 貸:應付職工薪酬—工資費 我打電腦做賬科目二級明細是借:銷售費用_職工薪酬 貸:應付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關文件分享
上海建筑工程會計求帶,費用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應該怎么做帳呢?