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Q

老師,之前沖減進項稅做的收入,掛了其他應付款,現在怎么沖回呢

2022-07-07 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-07 11:17

你好。你好。是錯了嗎還是怎的,

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快賬用戶6081 追問 2022-07-07 11:19

是前面留抵退稅弄的,專管員說做收入抵減了,后期有收入可以沖回

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快賬用戶6081 追問 2022-07-07 11:20

其他應付款現在是負數

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:22

那你是后面再開票時就紅沖這個無票收入。

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快賬用戶6081 追問 2022-07-07 11:24

有無票收入,沖其他應付款

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:28

原來的分數不變,金額用負數就這樣紅沖。

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快賬用戶6081 追問 2022-07-07 11:35

借:銀行存款 ,貸:其他應付款(負數)老師,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:38

您現在是收到這筆錢了嗎?

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快賬用戶6081 追問 2022-07-07 11:39

是的,上個月預收的,這個確認收入了,

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:43

。收款的分錄是借銀行存款貸,其他應收款。

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快賬用戶6081 追問 2022-07-07 11:44

前任做的是借銀行,貸預收

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:49

你前面掛的預收,你就充預收。和你掛賬的往來對上就行。

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快賬用戶6081 追問 2022-07-07 12:53

那這個其他應付款是做貸方,還是借方負數呢

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齊紅老師 解答 2022-07-07 12:58

都可以的,都可以的,借方負數和貸方一個意思。

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你好。你好。是錯了嗎還是怎的,
2022-07-07
你好,說一下具體情況,因為什么要沖減?是什么業(yè)務產生的?
2022-04-06
同學你好 之前怎么做的分錄
2021-02-06
您好,運費發(fā)票來了么,這個當時分錄不對,運輸費要進材料成本的,現在 借:管理費用-運輸費 貸:其他應付款-個人
2024-04-22
對于行政事業(yè)單位以前年度誤將應沖減其他應付款的款項直接列經費支出的情況,現在要沖減回來,您可以做以下分錄: 借:資金結存 - 貨幣資金 貸:以前年度盈余調整 同時, 借:以前年度盈余調整 貸:其他應付款 例如,以前年度誤列經費支出 5000 元,現在沖減回來: 借:資金結存 - 貨幣資金 5000 貸:以前年度盈余調整 5000 借:以前年度盈余調整 5000 貸:其他應付款 5000
2024-08-16
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