你好。你好。是錯了嗎還是怎的,
之前我用紅字做了一筆其他應付款,現在怎么沖回
2020年賬面掛著:其他應收款-老板,今天老板拿了費用發(fā)票過來沖減之前的其他應收款。請問如何入賬呢?
老師,之前沖減進項稅做的收入,掛了其他應付款,現在怎么沖回呢
老師,請問一個問題,我公司之前那個財務做的賬,專管員讓她之前未抵減完的進項抵減了,她是做了無票收入掛在其他應付款并結轉成本了,后期我們有銷售收入了,直接沖其他應付款就可以了嗎?
老師您好,之前掛的其他應收款,掛錯了,應該掛回其他應付款,這個應該怎么處理呢
請問已付款給對方公司,對立一直沒開發(fā)票給我們,現在對方公司破產清算,我們這筆預付余額怎樣處理。
億企贏財務軟件當月沒做賬會自動結賬么?反結賬是什么意思?
計算企業(yè)缺少多少成本票是看利潤總額么?需要結合哪個數據來看?
老師:企業(yè)注冊資金未實繳前,跟銀行貸款產生的利息,可以稅前扣除嗎?
報3000元的勞務報酬,怎么算要交多少稅,怎么算
老師我公司進貨也是把600貨款公戶打,把稅點用私戶打給人家嗎
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。謝謝老板,第一個問題已經答復的很詳細,已經理解,麻煩老師再針對第2.3個問題一一詳細答復一下,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
你好,請問一下,公司收到廠商的現金返利,應該怎么做賬呢?
老師,咨詢一下,工公司要用我的中級證書辦房產資質的延期,這里有什么風險嗎?是不是要明確職位及用途?
老師,麻煩給我發(fā)一下計算稅的公式,
是前面留抵退稅弄的,專管員說做收入抵減了,后期有收入可以沖回
其他應付款現在是負數
那你是后面再開票時就紅沖這個無票收入。
有無票收入,沖其他應付款
原來的分數不變,金額用負數就這樣紅沖。
借:銀行存款 ,貸:其他應付款(負數)老師,是這樣嗎
您現在是收到這筆錢了嗎?
是的,上個月預收的,這個確認收入了,
。收款的分錄是借銀行存款貸,其他應收款。
前任做的是借銀行,貸預收
你前面掛的預收,你就充預收。和你掛賬的往來對上就行。
那這個其他應付款是做貸方,還是借方負數呢
都可以的,都可以的,借方負數和貸方一個意思。