你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款?
老板不是法人,之前代賬把轉(zhuǎn)給老板的錢記入往來款其他應(yīng)收。老板兒子是法人,費(fèi)用報(bào)銷記入老板兒子即法人其他應(yīng)付,年末可以用用老板的其他應(yīng)收沖他法人兒子的其他應(yīng)付嗎?要寫借條嗎?可以分別走現(xiàn)金嗎?
2020年賬面掛著:其他應(yīng)收款-老板,今天老板拿了費(fèi)用發(fā)票過來沖減之前的其他應(yīng)收款。請(qǐng)問如何入賬呢?
當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi),然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?,F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師好,問個(gè)問題:假如賬上有筆其他應(yīng)付款-老板136400,之前掛的,然后5月份的時(shí)候呢,老板預(yù)支了一筆220000,然后能不能存進(jìn)來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應(yīng)付款老板136400 貸其他應(yīng)收款220000
很多發(fā)票(搞來的虛假的 做賬用的)掛賬:借:費(fèi)用、貸:其他應(yīng)付款-老板名字 之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,把支取現(xiàn)金的十多萬就掛老板借支了,借:其他應(yīng)收款-老板名字、貸:銀行與庫存現(xiàn)金 請(qǐng)問兩邊對(duì)沖合理么?
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項(xiàng)還是免稅,進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進(jìn)直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項(xiàng)稅免稅嗎
學(xué)到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時(shí)候用應(yīng)收利息,什么時(shí)候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務(wù)和工商注銷了,銀行賬號(hào)先保留著可以嗎?
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
老師,這樣的費(fèi)用今年可以稅前扣除嗎?開票日期是今年開具的,但是費(fèi)用是2020年發(fā)生的
你好,這個(gè)費(fèi)用本身到底是屬于今年,還是屬于2020年呢???
2020年借款出去,今天拿發(fā)票過來說沖銷之前借款,開票也是今年開具的;費(fèi)用屬于2020年的費(fèi)用,只是今年才開具
你好,根據(jù)你的描述,那賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款? 是在之前年度抵扣所得稅,而不是今年?
如果不去追溯調(diào)整的話,這批費(fèi)用發(fā)票來了基本也起不到什么作用了是嗎?
你好,是的,是這樣的?
老師,小私企,一般都是老板自己掌控打款,都是打款出去先,后面才補(bǔ)發(fā)票給會(huì)計(jì)。這樣做賬的話,是先掛:其他應(yīng)收款,還是直接做賬為:管理費(fèi)用-其他,好呢?
你好,先付款后取得發(fā)票,通常是通過? 預(yù)付賬款? 科目核算才是的?
明白,但是打出去的款有些也不知后續(xù)是不是會(huì)給到發(fā)票過來的,所以全部掛在:其他應(yīng)收款科目了。如果后續(xù)再給發(fā)票再?zèng)_銷后入費(fèi)用,這樣是不是造成利潤很忽高忽低的異常?
你好,沒有及時(shí)取得發(fā)票導(dǎo)致費(fèi)用沒有按期入賬,這樣當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致利潤忽高忽低,這個(gè)是無法避免的?
所以是不是當(dāng)期支付出去的款,如果確定是費(fèi)用的,做賬直接入費(fèi)用呢?而不是掛其他應(yīng)收款呢?
你好,正常情況下,也需要取得發(fā)票才可以計(jì)入費(fèi)用核算啊?