同學(xué),你好
計(jì)算什么稅的?
老師,這個(gè)計(jì)算式子麻煩給講一下,沒(méi)懂
麻煩老師給詳細(xì)說(shuō)一下13題分錄的計(jì)算方式
是小規(guī)模納稅人,麻煩您把計(jì)算方式發(fā)給我一下呢,謝謝
老師好,個(gè)稅計(jì)算公式麻煩給一下
老師,麻煩發(fā)一下個(gè)人所得稅計(jì)算公式EXCEL
第一次接受銀行承兌 要先開(kāi)通業(yè)務(wù)嗎?
我們公司進(jìn)的貨過(guò)期丟掉了,做財(cái)產(chǎn)損失后,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎,相關(guān)文件有沒(méi)有
老師,養(yǎng)護(hù)費(fèi)一般開(kāi)什么成本票
老師,我問(wèn)你一下,我們有兩個(gè)公司,各自獨(dú)立核算的,現(xiàn)在我們把一個(gè)公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)公司,兩邊公司的分錄怎么寫?
老師,公司買了豬,同時(shí)也買了豬飼料,請(qǐng)問(wèn)豬飼料記生物資產(chǎn)對(duì)嗎?消耗性生物資產(chǎn)合理嗎
2024年公司購(gòu)入3個(gè)辦公軟件,記為無(wú)形資產(chǎn),總金額62933.88元,攤銷年限為3年,每月攤銷1748.15元。2025年8月財(cái)務(wù)審核賬務(wù)發(fā)現(xiàn),2024年4月當(dāng)月未攤銷,2024年10月、11月、12月未攤銷。2025年1月-8月正常攤銷,不能反結(jié)賬,沒(méi)有計(jì)提盈余公積。公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤(rùn)為負(fù),虧損狀態(tài)。下面調(diào)賬分錄是否正確?是否考慮所得稅影響? 借:以前年度損益調(diào)整6992.6(1748.15×4) 貸:累計(jì)攤銷6992.6 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6992.6 貸:以前年度損益調(diào)整6992.6
老師:?jiǎn)挝唤o公司員工租賃車位的年費(fèi),是計(jì)入管理費(fèi)用-車位費(fèi),還是管理費(fèi)用—福利費(fèi)
對(duì)方開(kāi)了收據(jù)給我們。但是離的比較遠(yuǎn) 可以打印圖片入帳嗎 還是一定要原件
老師 個(gè)體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開(kāi)他們個(gè)體工商戶的名字 沒(méi)有問(wèn)題吧
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個(gè)稅700,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000貸:應(yīng)付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師6000貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細(xì)看一下會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做嗎?
就是工作中一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額的把控計(jì)算方法
同學(xué),你好
一般是根據(jù)增值稅稅負(fù)率來(lái)把控。
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額÷不含稅的實(shí)際銷售額×100%
比如說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)給出的指令是,計(jì)劃讓這個(gè)月繳納1萬(wàn)的稅,那么我還是用這個(gè)公式嗎?還是說(shuō)有別的計(jì)算方法,我很好奇
同學(xué),你好
不是。如果計(jì)劃繳納1萬(wàn)。那就是用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1萬(wàn)
是不是要把控認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?如果認(rèn)證的多了,可以放到賬務(wù)上面留抵嗎?分錄怎么寫
分錄中留抵的稅額就是認(rèn)證的多了,給下個(gè)月用的嗎
同學(xué),你好
是不是要把控認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?如果認(rèn)證的多了,可以放到賬務(wù)上面留抵嗎?分錄怎么寫
就留在賬上的,不需要特別分錄,直接給下個(gè)月用