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老師,我問你一下,我們有兩個公司,各自獨立核算的,現(xiàn)在我們把一個公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給另一個公司,兩邊公司的分錄怎么寫?

2025-08-26 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-26 15:30

您好,相當于用另一個公司和客戶簽合同確認收入,這個公司不再做賬

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:31

就是把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓過去,已收到的錢也轉(zhuǎn)給另一個公司,這個分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:36

假設(shè)乙公司將一臺設(shè)備(原值10萬,已提折舊3萬)作價8萬元轉(zhuǎn)讓給甲公司:

乙公司分錄:

① 轉(zhuǎn)入清理:
借:固定資產(chǎn)清理 7萬
累計折舊 3萬
貸:固定資產(chǎn)——XX設(shè)備 10萬

② 收到款項:
借:銀行存款 8萬
貸:固定資產(chǎn)清理 7萬
資產(chǎn)處置收益 1萬


甲公司分錄:

借:固定資產(chǎn)——XX設(shè)備 8萬
貸:銀行存款 8萬

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:37

我們不是固定資產(chǎn),是服務(wù)業(yè)的服務(wù)項目轉(zhuǎn)讓給其他公司

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:39

是把你們的應(yīng)收轉(zhuǎn)給他們嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:40

比如轉(zhuǎn)的是應(yīng)收,你們收到另一個公司的錢
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
另一個公司
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:40

不是,服務(wù)還未完成,錢已經(jīng)到我們賬上了,就是把服務(wù)跟錢都轉(zhuǎn)出去

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:42

錢,我們當時就做了收入了,也開了發(fā)票了,就是后續(xù)服務(wù)還沒完成,轉(zhuǎn)出去。

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:43

收到款項時的會計分錄:

借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
轉(zhuǎn)讓做相反的分錄,
另一個公司收到
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
然后開票再確認收入

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:45

當時不是做預(yù)收的,當時分錄就是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:47

你都確認收入了,怎么可能轉(zhuǎn)了,這個相當于就是你們公司的了,稅法上也只認你們公司的

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:49

但是我們目前想把這個業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓出去,錢也轉(zhuǎn)出去啊,

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:50

你們開發(fā)票了沒有?是發(fā)票也要紅沖嗎?

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:53

發(fā)票不沖紅,對方公司也開了發(fā)票給我們

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:54

那這個哪是轉(zhuǎn)讓了,相當于你們把業(yè)務(wù)又承包給別人了,你們收到對方的發(fā)票直接入成本就可以了

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:54

這個業(yè)務(wù)還得要你們來對接才可以的

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 15:56

那我分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 這樣可以嗎?我們跟對方公司簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就是把剩下的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給他,合計多少錢也轉(zhuǎn)給他們

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:57

可以的,你收到就直接入成本,后面就由他們?nèi)ラ_票,你們不用管了

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快賬用戶4877 追問 2025-08-26 16:21

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:24

不客氣,很高興為您服務(wù)

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您好,相當于用另一個公司和客戶簽合同確認收入,這個公司不再做賬
2025-08-26
同學,你好
業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓,具體什么業(yè)務(wù)??是要合并嗎?
2025-08-26
您好,這個是一個建筑工程吧
2022-10-13
你好,這個自己寫一下就行了,就寫雙方獨立核算自負盈虧,這樣就行。
2023-06-14
你好,就是出合并報表就可以的。
2022-11-17
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