沒問題的,你這里的計算是對的。

中國某公司職員王某,2018年11月取得工資薪金收入10000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險和住房公積金個人繳存比例:基本養(yǎng)老保險百分之八,基本醫(yī)療保險百分之二,失業(yè)保險百分之零點八,住房公積金百分之十二。王某繳納社會保險費核定的繳費工資基數(shù)為8000元王某十一月扣除項目的總金額?王某十一月應(yīng)納稅所得額?王某十一月應(yīng)納個人所得稅?
老師好,我是小規(guī)模納稅人增值稅開票按減征額百分之一的稅率開票,專票做賬時,那百分之二的稅額不用顯示吧,普票做賬時稅金和金額都計入收入,對不?
母親為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為百分之九二零一九年十月一日將一棟廠房對外出租每月租金為一百二十萬元,該廠房于二零零九年十一月三十日交付使用該廠房,原始價值為三千六百萬元預(yù)計使用年限四十年,預(yù)計凈殘值率為百分之五,按平均年限法計提折舊,該企業(yè)對投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量采用公允價值模式,精確認(rèn)該廠房,轉(zhuǎn)換日公允價值為二千八百八十萬元,出租,當(dāng)日收到當(dāng)月租金一百二十萬元,和增值稅,十點八零萬元存入銀行,假定二零一九年十二月三十一日公允價值為三千萬元,二零二零年十二月三十一日,公允價值,微店母親為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為百分之九二零一九年十月一日將一棟廠房對外出租每月租金為一百二十萬元,該廠房于二零零九年十一月三十日交付使用該廠房,原始價值為三千六百萬元預(yù)計使用年限四十年,預(yù)計凈殘值率為百分之五,按平均年限法計提折舊,該企業(yè)對投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量采用公允價值模式,精確認(rèn)該廠房,轉(zhuǎn)換日公允價值為二千八百八十萬元,出租,當(dāng)日收到當(dāng)月租金一百二十萬元,和增值稅,十點八零萬元存入銀行,假定二零一九年十二月三十一日公允價值為三千萬元,二零二零年十二月三十一日,
老師個人出租住房收到租金16925元,需要繳納的稅費,房產(chǎn)稅,租金收入的百分之十二,增值稅租金收入的百分之1.5,附加稅合計是增值稅的百分之12,個稅是租金收入扣去百分之二十費用乘百分之二十,印花稅是千分之一,我這樣算對嗎?
七月七月二十二日vi七月二十二日vip客戶7月22日VIP客戶陽光旅行社帶30人團隊談到對啊酒店一般談到對啊酒店一般納稅談到對啊酒店一般納稅人稅率談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百元不含稅金談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百元不含稅金額共計定十談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百元不含稅金額共計定十五個談到對啊,酒店一般納稅人稅率是6%,入住乙烷標(biāo)均是500元不含稅,金額共計定15個房間,為了盡快收回錢款向陽光旅向陽光旅行社提向陽光旅行社提出現(xiàn)金折扣條件為十分之二二十分之二二十分之一三分之n三十分之十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增值稅發(fā)十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增值稅發(fā)票陽光旅行社十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增值稅發(fā)票陽光旅行社五日后付款關(guān)2/10會計銀確認(rèn)會計銀確認(rèn)的銀手
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我算的是5040.26有這么高嗎?老師您能幫我算一下嗎?個人出租住房租金19625元,要繳納多少稅
你前面的計算沒有問題,你覺得是哪里有疑問?
我覺得一萬九的租金,要繳納這么多的稅,有點多,心里沒底了
沒問題 個稅20%,房產(chǎn)稅12% 就已經(jīng)32%了
老師個人出租住房,房產(chǎn)稅沒有優(yōu)惠政策嗎?
有地方性優(yōu)惠,具體看你當(dāng)?shù)?