對(duì)的是的,2%的不用管 普通發(fā)票的也需要降稅分開(kāi),如果不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒(méi)有30萬(wàn)的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開(kāi)的是1%開(kāi)的票)?
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開(kāi)票百分之一稅率下開(kāi)票含稅收入76180元,本季度沒(méi)稅額。。。那我忽略政策下開(kāi)票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫(xiě)增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫(xiě)主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開(kāi)票金額。。
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)不足30萬(wàn),百分之一的增值稅,但是增值稅申報(bào)表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時(shí)怎么處理,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師好,我是小規(guī)模納稅人增值稅開(kāi)票按減征額百分之一的稅率開(kāi)票,專票做賬時(shí),那百分之二的稅額不用顯示吧,普票做賬時(shí)稅金和金額都計(jì)入收入,對(duì)不?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是按照百分之三減按百分之一開(kāi)票的,那我們做賬的時(shí)候,是按照百分之一還是百分之三計(jì)提增值稅呢?電子稅務(wù)局的申報(bào)表是顯示百分之三的,謝謝老師
老師,出口退稅的流程是什么樣的
老師下午好!建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)科目如何設(shè)計(jì)
收到的發(fā)票感覺(jué)沒(méi)法解釋是自己的公司支出,不入賬就可以了吧
老師上個(gè)月盤庫(kù)后庫(kù)存商品少一瓶,我就按生產(chǎn)領(lǐng)用一瓶做賬了,這月又盤庫(kù)又多出來(lái)一瓶,也就是上月盤漏了一瓶,我要怎么核算成本
請(qǐng)教,我們有個(gè)代建合同,代賣車輛,供應(yīng)商給我們開(kāi)了車輛的發(fā)票,然后我們?cè)傧蚩蛻粢查_(kāi)車輛發(fā)票嗎?車輛所屬權(quán)怎么看
老師,我馬上入職電商,公司是B2B的,能簡(jiǎn)單介紹下這種業(yè)務(wù)流程嗎?
應(yīng)該入當(dāng)期的管理費(fèi)用放錯(cuò)了科目 ,怎么處理? 報(bào)表這個(gè)月已經(jīng)提交了
外貿(mào)企業(yè) 已經(jīng)過(guò)了匯算清繳期,還沒(méi)收匯的 可以再申請(qǐng)退稅嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,就是固定資產(chǎn)清理的時(shí)候出錯(cuò)了,多清理的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到資產(chǎn)表里呢
老師你好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢?


哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。