對的是的,2%的不用管 普通發(fā)票的也需要降稅分開,如果不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開票百分之一稅率下開票含稅收入76180元,本季度沒稅額。。。那我忽略政策下開票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開票金額。。
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)不足30萬,百分之一的增值稅,但是增值稅申報(bào)表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時(shí)怎么處理,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師好,我是小規(guī)模納稅人增值稅開票按減征額百分之一的稅率開票,專票做賬時(shí),那百分之二的稅額不用顯示吧,普票做賬時(shí)稅金和金額都計(jì)入收入,對不?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是按照百分之三減按百分之一開票的,那我們做賬的時(shí)候,是按照百分之一還是百分之三計(jì)提增值稅呢?電子稅務(wù)局的申報(bào)表是顯示百分之三的,謝謝老師
您好,老師,冰糖和陳皮的稅率各是多少
老師好,請問一下,本公司當(dāng)時(shí)購進(jìn)了一輛車(當(dāng)時(shí)老板另外一個(gè)公司購進(jìn)的舊車,因當(dāng)時(shí)此公司要注銷,所以把此輛車過戶到現(xiàn)在公司)因此車很舊了,所以,當(dāng)時(shí)只開了張發(fā)票為1000元?,F(xiàn)在因此車?yán)铣鰡栴},年限也有14年了,年審都過不了關(guān),公司決定給二手市場,估了價(jià)為4000元,請問我作為財(cái)務(wù)人員,要怎么處理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6還是12307/0.8=15383.75?到底哪個(gè)是0.8倍?
本來不是固定資產(chǎn)是應(yīng)該入費(fèi)用,入賬入成固定資產(chǎn)還提折舊了怎么處理啊老師?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師你幫我做一個(gè)模版就好了,我發(fā)的這些都是從ERP里面導(dǎo)出來的,不是我做的。全盤說的按老板去做,我不知道怎么做。雖然說是做耳機(jī)和音響、耳機(jī)的配件,但是每個(gè)機(jī)型BOM不一樣的,我現(xiàn)在還沒有理解怎么算出7月成本然后讓全盤改7月的財(cái)報(bào)。
老師 購買招投標(biāo)平臺招標(biāo)文件模板,和對應(yīng)的UK鑰匙分別走什么費(fèi)用明細(xì)?。?/p>
是不是電子行程單和攜程訂票發(fā)票,有一個(gè)就可以報(bào)銷,訂票金額是大于電子行程單上金額的哈?高鐵票一樣的哈?
老師,幫我看下個(gè)稅綜合所得明明都申報(bào)了,怎么顯示待申報(bào)
老師好,我們24年收到一張專票,已經(jīng)抵扣了,今天銷貨方說他們開錯(cuò)類目了要我們這邊紅沖。 想咨詢下老師,我去年的賬上還需要做什么處理嗎?如果開了紅沖發(fā)票,是否有影響
老師,現(xiàn)在做2022年費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用發(fā)票在2022年對方開了給公司的,只是公司員工沒有打印出來,就把賬掛起的,這種是不是借方只有用以前年度損益這個(gè)科目
哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。