季度45萬以內(nèi)的可以填寫在第16,超過的在第12欄里面填寫。
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開多少普票都是免稅,直接填寫第10欄就行了吧?這個(gè)季度。系統(tǒng)彈不出來數(shù)據(jù)了,
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師好,小規(guī)模季度不超30萬不是免稅嗎?我們公司第一季度開了20萬的1%稅率的普票,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接提取到第三行:其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,這樣的話下來還有稅額,這種情況怎么辦,是手動(dòng)調(diào)到免稅銷售額一欄嗎?
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人一季度開了1%和3%的專票。是不是這兩種稅率的的專票都合并起來同時(shí)填在這里第一欄
預(yù)付卡銷售,可以開成米 面 油嗎?
老師請(qǐng)問下勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票是在5月份開的,現(xiàn)在能代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
加工廠拉材料的運(yùn)費(fèi)發(fā)票為稅務(wù)代開,那么個(gè)人不承擔(dān)稅費(fèi),企業(yè)承擔(dān)了這部分應(yīng)該怎么入賬,計(jì)入什么科目
老師,這題為什么不享受不超10萬免稅政策
銀行回單上,顯示欠費(fèi)補(bǔ)繳,怎么寫分錄,二級(jí)科目啥
老師,您好,我公司是一般納稅人,要準(zhǔn)備注銷,其他應(yīng)付款的金額我調(diào)到實(shí)收資本里了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就剩貨幣資金的金額和實(shí)收資本的金額,以及未分配利潤的金額,注銷會(huì)有什么分險(xiǎn)么?
我們是一家勞務(wù)公司,給一家建筑公司開了一張50萬的勞務(wù)發(fā)票,財(cái)政局把50萬撥款到建筑公司名下的農(nóng)民工專戶,現(xiàn)在已經(jīng)把50萬元從專戶全部發(fā)給了農(nóng)民工。請(qǐng)問這種應(yīng)該怎么做賬呀
請(qǐng)教外貿(mào)公司申報(bào)出口退稅,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7月開票,銷項(xiàng)和報(bào)關(guān)單都是7月開,勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是8月,9月初申報(bào)出口退稅,在填寫明細(xì)表這個(gè)步驟,年出口明細(xì)表的年月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該填寫202508嗎?
稅局老師通知需要調(diào)賬,這是什么原因呢?就是發(fā)了一張圖片說的19年的成本發(fā)票有問題,是需要修改報(bào)表還有重新調(diào)賬?
個(gè)稅和企業(yè)所得稅是幾號(hào)申報(bào)
彈不出具體的哪一個(gè)數(shù)據(jù),你看一下手寫能填寫進(jìn)去。
但是現(xiàn)在不是不管開票多少都免稅嘛
80多萬,填寫1 2欄?然后10欄??
在12欄填寫80多萬就可以的,然后去填寫減免明細(xì)表里面的。
最后一行選擇免稅性質(zhì)。
季度45萬以內(nèi)的可以填寫在第16,超過的在第12欄里面填寫。 12欄?還是1 2欄
你好金額填寫到第十欄里面的。 稅額在18和17里面。
12欄,17欄,這樣對(duì)嗎
金額填第10欄,17 18欄自動(dòng)跳出來 但是不給保存的
對(duì)的是的,是這么做的。
你知道為什么18藍(lán)不允許你填寫嗎?因?yàn)槟愠^了45萬。
15:48你問的是季度45萬以內(nèi)的填寫方法?
我問12366了,那邊說超過45萬要填寫12欄,還有減免表
是的是的,就是這么填寫的。
好的,謝謝。
不用客氣,工作順利