對(duì)的是的是這么做。
你好老師,麻煩問(wèn)一下,我21年四季度專(zhuān)票開(kāi)票金額是425988.38元,普通開(kāi)票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬(wàn)元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問(wèn)題是,我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷(xiāo)售額處還需要填寫(xiě)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司第二季度開(kāi)電子發(fā)票以及紙質(zhì)普票金額,這個(gè)季度申報(bào)時(shí),是全部填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額第九欄嗎?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
老師你好,小微企業(yè)季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了5萬(wàn),在填季度增值稅申報(bào)表時(shí),是不是把專(zhuān)票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了?。窟€需要填附表嗎?
老師你好,這個(gè)季度開(kāi)票金額與開(kāi)了紅字發(fā)票,沖紅后開(kāi)票金額是負(fù)數(shù)了,這個(gè)負(fù)數(shù)金額申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在第三欄嗎?上季度超過(guò)三十萬(wàn)了,小規(guī)模公司。
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷(xiāo)售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)第二季度申報(bào)增值稅申報(bào)流程和原來(lái)不一樣了對(duì)嗎?
你好,一樣的還是一樣的,只不過(guò)是季度45萬(wàn)以上nah你在減免明細(xì)表也得填寫(xiě)。
老師是在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,1欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額(普票和電子普票的合計(jì)金額)對(duì)嗎?
免稅項(xiàng)目那里
免稅項(xiàng)目里面 寫(xiě)的是你普通發(fā)票所有的銷(xiāo)售額。
好的,謝謝老師。我明白了,有你們這樣的老師真好!
不用客氣,工作愉快。