是的,可以暫估應付款,轉為應付賬款,然后在沖減應付賬款,貸:銀行存款

每月采購配件時發(fā)票未到,可不可以不暫估應付賬款,而直接掛應付賬款,待收到發(fā)票且支付款時直接下應付賬款可以嗎?(因為收到發(fā)票未必是那個月的全部貨款,可能是一部分)
老師好!我司是工業(yè)制造業(yè),采購的原材料,發(fā)票未到每一筆計入暫估應付賬款-xxx,發(fā)票到,沖暫估應付賬款,沖暫估應付賬款時,一個供應商可以幾筆合計一起沖嗎?謝謝
老師,您好,之前未收到租房的發(fā)票,也未付款,每個月按月計提的,掛暫估應付賬款的,現在收到發(fā)票已付款,是直接抵銷暫估應付款就可以了嗎
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,現在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,貸銀行存款,現在我把之前的暫估入賬 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個人股權轉讓,可以自己在個稅系統(tǒng)申報嗎?還是要由公司在客戶端申報?
請問,股權轉讓中,這一項是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個人申報app中拉出:9、 《分類所得個人所得稅代扣代繳申報表》《個人股東股權轉讓信息表》(個稅申報系統(tǒng)中導出)
老師,這個屬于虛開發(fā)票嗎
請問納稅信用等級評定,是算從今年1.1-12.31號嗎?但是今年1月是報去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報稅
前期外賬是代賬公司做的,現在要內賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現的嗎
你好老師,生產企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進來了對方沒開票,暫估庫存商品嗎,那應付賬款的供應商也是做一個綜合的暫估付款數嗎?excel里登記明細,然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務