你好,沖暫估應(yīng)付賬款時(shí),一個(gè)供應(yīng)商可以幾筆合計(jì)一起沖的?
老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會(huì)一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師好!我司是工業(yè)制造業(yè),采購的原材料,發(fā)票未到每一筆計(jì)入暫估應(yīng)付賬款-xxx,發(fā)票到,沖暫估應(yīng)付賬款,沖暫估應(yīng)付賬款時(shí),一個(gè)供應(yīng)商可以幾筆合計(jì)一起沖嗎?謝謝
#提問#之前采購一批商品未收到發(fā)票先做了暫估,現(xiàn)收到了發(fā)票,可否這樣入賬:收到發(fā)票時(shí)借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 紅沖暫估時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款-XX公司(公司是小規(guī)模納稅人)?
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務(wù)處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時(shí),沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務(wù)處理正確嗎?
老師問一下,釆用計(jì)劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應(yīng)付賬款300,此時(shí)生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300,貸原材料300。到下個(gè)月單到了我沖上個(gè)月的暫估借原材料一300,貸,應(yīng)付賬款一300,借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費(fèi)36 貸應(yīng)付賬款(實(shí)際)300這樣做對(duì)不對(duì),謝謝
樸老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
老師,請(qǐng)問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報(bào)了個(gè)稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請(qǐng)問公司簽了一個(gè)模擬器系統(tǒng)升級(jí)合同,這個(gè)項(xiàng)目升級(jí)需要配個(gè)電腦,購進(jìn)的電腦怎么做賬,借哪個(gè)科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計(jì)入在銷售費(fèi)用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會(huì)查什么呀
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計(jì)提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個(gè)殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報(bào)勞動(dòng)合同通不過,提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個(gè)要咋么處理