加工承攬不準確,你這個實際就是生產銷售。
老師,我們企業(yè)是采購,加工,然后銷售產品這種的,當時認定的是加工承攬合同?對嗎?可是后期開票都是開的銷售發(fā)票
老師,我司是采購方,銷售方給了我們銷售返利,對方是要開對應的紅字發(fā)票對吧,然后合同里面是不是也要有這個約定才行對嗎?
老師,實際操作中我們是當月的采購訂單次月開發(fā)票,然后銷售也是當月的銷售,次月開具發(fā)票。是不是大家都是這樣操作的,這種操作稅務會認可嗎?
老師,我方購進原材料,加工成客戶的產品,合同簽訂的產品加工合同,這個發(fā)票現(xiàn)在怎么開,是銷售產品呢還是加工勞務啊,材料是我們自己買的,個人理解是銷售產品合同
老師,早上好!我們是施工企業(yè),關于印花稅繳納,需要向老師請教。在稅種核定中,印花稅有=個稅種,1、購銷合同,2、加工承攬合同。平時我按開票收入只繳加工承攬合同3%%,請問老師,對嗎?
老師好,我們經營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
個人出租房屋,12650.00元一年,交印花稅6.32元,個人所得稅608.74元。那如果12600一年,租6年,需要交多少稅
公司賬上的未分配利潤,沒有足夠資金的情況下,可以分紅嗎
工會經費是有工資就要交嗎,還是公司交得有工會費用,該費用在不超過2%以內可以扣除,超過了才交
老師,稅務讓把22年間取得的手機(部分取得專票抵扣了),背包,酒等費用調增補稅和滯納金,我現(xiàn)在賬上需要怎么調呢
稅務Uk反監(jiān)控,是報一個增值稅完了,就可以反監(jiān)控,還是把所有的稅比如企業(yè)所稅全部辦完,才能反監(jiān)控
在同一個市不同區(qū),注冊成立分公司,這個分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?
之前做收入是2萬,對方要其他發(fā)票,公司開不了,讓其他公司開的,款打到了其他公司,其他公司轉給了老板,老板自己個人賬號轉到公司,但是稅錢其他公司扣走了,轉回來了19800元,需要寫委托書嗎?怎么寫委托書
申報不了,怎么修改?
那選哪個個合同
稅局讓選購銷合同,附行業(yè),
也屬于購銷唄
稅局讓選購銷合同 這個對 是購銷?
那購銷為什么選批發(fā)的,可是批發(fā)的我找不到這個近點的
你好 不是批發(fā) 你是生產 銷售?
您幫我看看這個
。你這個屬于加工制造業(yè)。
我們跟客戶簽的都是購銷合同現(xiàn)在
印花稅是加工承攬的
你銷售商品就選擇購銷合同。交印花稅
老師,這里不顯示是不是購銷合同,
你現(xiàn)在是想操作。你現(xiàn)在是想操作什么?
你這張圖和你選印花稅沒有關系。
加一個購銷合同的印花稅
不知道啊,他讓這么操作
印花稅是在財產行為稅那個表里操作。
印花稅那里現(xiàn)在進不去
里面進入是無法增加的,之前設置過也
在這個表里就選擇制造業(yè)??
好的,謝謝老師了,打擾你休息了
不客氣的祝工作不客氣的,祝您工作愉快。