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老師,早上好!我們是施工企業(yè),關于印花稅繳納,需要向老師請教。在稅種核定中,印花稅有=個稅種,1、購銷合同,2、加工承攬合同。平時我按開票收入只繳加工承攬合同3%%,請問老師,對嗎?

2025-01-13 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-13 08:49

你們是施工企業(yè),簽的建筑合同交建設工程合同印花稅。購買工程材料和設備交買賣合同印花稅

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 08:58

老婆,這兩個合同計稅依據(jù)可以一樣嗎?都按開票收入,可以嗎?如果不可以,它們計稅依據(jù)分別是什么?請老師指教謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-13 09:04

都是取得或者開具對應合同的發(fā)票就不含稅金額

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 09:17

老師,不好意思,剛才打錯字了。

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齊紅老師 解答 2025-01-13 09:20

哈哈,沒事,知道你打錯了的。

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 09:22

老師,通常情況下,之前的企業(yè)會計都是按開票收入繳納購銷合同印花稅,我只繳了承纜合同印花稅,計稅依據(jù),開票收入。老師,購銷合同可以按這個繳嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 09:27

承攬合同的范圍: 范 圍:包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告 、 測繪、測試等合同 看看你是否交錯了?

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 09:34

這個應該對。就是購銷合同,沒有交過?計稅依據(jù)拿不準,老師,我這種情況怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 09:35

購銷合同,就是你購買材料,設備等商品的合同

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 09:36

老師,我之前沒有交過,怎么辦?還是這次只把今年的交了?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 09:41

是的,把上年購買材料,設備的合計給申報報了

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 10:07

也就是說,把2024年購買的材料,設備等依合同,

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齊紅老師 解答 2025-01-13 10:09

是的,沒有合同的,按發(fā)票申報

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 10:09

也就是說,把2024年購買的材料,設備等依合同計稅,在這個季節(jié)把2014年的購銷合同的印花稅交了。

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齊紅老師 解答 2025-01-13 10:10

是的,在1月就給申報了

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 10:30

老師,一下把全年的購銷合同印花稅繳了,不會有什么稅務風險吧。算了一下,這個季節(jié)把全年購銷合同的繳了,1500元。

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齊紅老師 解答 2025-01-13 10:33

可以的,申報了就完事了哈

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快賬用戶6260 追問 2025-01-13 10:54

老師,購買的勞務,有合同。有發(fā)票,也需要申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 10:56

在印花稅的憑證范圍都要交的 需要交印花稅應稅的憑證范圍 是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產(chǎn)權轉移書據(jù)和營業(yè)賬簿。根據(jù)《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,合同(指書面合同),包括借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設工程合同、運輸合同、技術合同、租賃合同、保管合同、倉儲合同、財產(chǎn)保險合同; 營業(yè)賬簿,證券交易,產(chǎn)權轉移書據(jù)。

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