對(duì)的,是的,是這么做的。
老師 請(qǐng)問一下我們是購買方 發(fā)生了銷售退回 我們要給對(duì)方開紅字信息表 但是對(duì)方當(dāng)時(shí)給我們的發(fā)票是由稅務(wù)局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對(duì)方的信息嗎?
我們是銷售方開了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開紅字發(fā)票,對(duì)方開了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
老師您好,請(qǐng)問我們是銷售車輛企業(yè),然后銀行有給我們貸款返利,我們開出紅字信息表,那對(duì)方是不是開出紅字發(fā)票后一定要把紅字票給我們
老師,我司是采購方,銷售方給了我們銷售返利,對(duì)方是要開對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票對(duì)吧,然后合同里面是不是也要有這個(gè)約定才行對(duì)嗎?
老師,我們是購買方,銷售方開錯(cuò)發(fā)票,我方已經(jīng)抵扣,銷售方叫我購買方開一張紅字發(fā)票,然后銷售方再開藍(lán)字,有這樣操作嗎?我記得我購買方應(yīng)該開紅字信息確認(rèn)表,然后銷售方再開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字發(fā)票,這樣,對(duì)不
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請(qǐng)問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
之前的合同沒有約定這塊,是不是要補(bǔ)個(gè)銷售返利的協(xié)議,才可以匹配這次的發(fā)票紅字
然后我們采購方的賬務(wù)處理是怎么做?
你好,可以的,可以補(bǔ)出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅金向轉(zhuǎn)出。