對的,是的,是這么做的。
老師 請問一下我們是購買方 發(fā)生了銷售退回 我們要給對方開紅字信息表 但是對方當(dāng)時給我們的發(fā)票是由稅務(wù)局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對方的信息嗎?
我們是銷售方開了發(fā)票后對方抵扣了,然后要開紅字發(fā)票,對方開了個紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對方開紅字發(fā)票的?是不是我弄錯了
老師您好,請問我們是銷售車輛企業(yè),然后銀行有給我們貸款返利,我們開出紅字信息表,那對方是不是開出紅字發(fā)票后一定要把紅字票給我們
對方找我司買貨 我司開銷售票給對方,對方才回款,但現(xiàn)在是對方幫我們墊付費(fèi)用要我司開對應(yīng)紅沖發(fā)票給他們,這樣合理嗎
老師,我司是采購方,銷售方給了我們銷售返利,對方是要開對應(yīng)的紅字發(fā)票對吧,然后合同里面是不是也要有這個約定才行對嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
之前的合同沒有約定這塊,是不是要補(bǔ)個銷售返利的協(xié)議,才可以匹配這次的發(fā)票紅字
然后我們采購方的賬務(wù)處理是怎么做?
你好,可以的,可以補(bǔ)出一個補(bǔ)充協(xié)議。
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅金向轉(zhuǎn)出。