您好,出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況在電子稅務(wù)局無(wú)法線上申報(bào),需要去柜臺(tái)
您好,老師,請(qǐng)問(wèn):客戶本月銀行匯款方式匯款為232990,本月開(kāi)票為415990,剩余183000為上月的預(yù)付款,這第一筆筆分錄如何做?第二筆是上月183000這一筆做錯(cuò)了,做成借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額了,做錯(cuò)的這一筆應(yīng)該如何沖紅調(diào)整,我先做第一筆還是先做第二筆沖紅調(diào)整呀?望老師多多指點(diǎn)。
老師,小規(guī)模納稅人本月做了專票未開(kāi)發(fā)票收入,但是第一欄第二欄都填了怎么辦。
2021年第四季度因有未開(kāi)票收入且已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了,那2022年一月補(bǔ)開(kāi)的部分未開(kāi)票收入怎么做賬務(wù)處理,還有部門未開(kāi)票收入沒(méi)有開(kāi)票又怎么處理呢?
因?yàn)樯显掠幸还P未開(kāi)票收入,本月開(kāi)了票,做了未開(kāi)票沖紅,但是第二行的金額比第一行大,保存不起,怎么辦?
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)未開(kāi)票收入時(shí),附表一填了這個(gè)收入,但主表銷售額本月數(shù)第二行不包含個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)收入 第一行包含 導(dǎo)致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?