你好 不行? 附表填寫了 主表會(huì)帶出來的? 不行手動(dòng)填寫一下?
老師,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對(duì)不對(duì)?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對(duì)嗎?
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi) 做營(yíng)業(yè)外收入 做銷售金額稅額時(shí) 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個(gè)數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報(bào) 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實(shí)填寫銷售額及銷項(xiàng)稅額 )
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)未開票收入時(shí),附表一填了這個(gè)收入,但主表銷售額本月數(shù)第二行不包含個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)收入 第一行包含 導(dǎo)致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
請(qǐng)問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報(bào)時(shí)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還填在附列資料一第五行第五列時(shí),不含稅銷售額自動(dòng)帶到附表三第3行第1列,導(dǎo)致附表一的銷售稅額無法填寫,申報(bào)時(shí)說銷售額與銷售稅額不匹配導(dǎo)致無法申報(bào)
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評(píng)估歷史重置成本來計(jì)算土地增值稅,請(qǐng)問這個(gè)歷史重置成本是指交易當(dāng)時(shí)還是修建房屋的時(shí)間呢?
建筑行業(yè),項(xiàng)目上的人個(gè)人墊付給工人的工資,公司要不要申報(bào)個(gè)稅
老師,怎么區(qū)分貨物里那些是低稅率的
企業(yè)有加工業(yè)務(wù),有建筑業(yè)務(wù)還有建筑勞務(wù)業(yè)務(wù),怎么設(shè)置科目和賬務(wù)處理
但是填上也不行啊 個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)做得營(yíng)業(yè)外收入 跟賬上營(yíng)業(yè)收入也對(duì)不上啊
而且第二行是應(yīng)稅貨物銷售額 也不應(yīng)該含個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)吧
你好 是填寫在無票收入里??
說的是主表 第二行是應(yīng)稅貨物銷售額
你好填寫表一 服務(wù)6稅率的無票收入里?
我知道 填了附表一6%稅率 然后自動(dòng)到主表第一行 第一行包含個(gè)稅收入這個(gè) 但是第二行只填銷售貨款收入 所以第一行和第二行不相等 這樣申報(bào)可以么 生產(chǎn)企業(yè)
你好 總的收入對(duì)不上嗎? ?總的還有服務(wù)的對(duì)上就對(duì)? 這是服務(wù)收入??
是的 對(duì)不上呢 這是服務(wù)收入 但是主表第二行是貨物收入呢 個(gè)稅收入不能填到這里呢
你好 截圖發(fā)來我看你表一和主表情況?
這是主表和附表一 現(xiàn)在是這種情況 看一下對(duì)嗎
這個(gè)收入是多少金額的那個(gè)?
附表一有啊 13%的貨物收入+6%個(gè)稅收入
這樣對(duì)嗎
。請(qǐng)直接回復(fù)一下你的手續(xù)費(fèi)收入是多少然后我請(qǐng)直接回復(fù)一下你的手續(xù)費(fèi)收入是多少,然后我對(duì)一下你填寫對(duì)不對(duì)?
手續(xù)費(fèi)收入1952.36元
。你的附表填寫的是對(duì)的。 主表的總的收入額對(duì)不?如果對(duì)你就申報(bào)看通過不? 如果總的收入不對(duì),那你手動(dòng)改一下。