你好 不行? 附表填寫了 主表會帶出來的? 不行手動填寫一下?
老師,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費的那些金額),實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費等費用的金額),這樣對嗎?
第一季度增值稅申報表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯了,應直接加在第4行應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
個稅退稅手續(xù)費 做營業(yè)外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實填寫銷售額及銷項稅額 )
個稅退稅手續(xù)費申報未開票收入時,附表一填了這個收入,但主表銷售額本月數(shù)第二行不包含個稅退稅手續(xù)費收入 第一行包含 導致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續(xù)費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導致無法申報
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導致我賬面進項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認證的時候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對方開了一張發(fā)票,明細應該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應該怎樣操作
小規(guī)模補繳以前的,個人所得稅、水利建設專項收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
但是填上也不行啊 個稅退稅手續(xù)費做得營業(yè)外收入 跟賬上營業(yè)收入也對不上啊
而且第二行是應稅貨物銷售額 也不應該含個稅退稅手續(xù)費吧
你好 是填寫在無票收入里??
說的是主表 第二行是應稅貨物銷售額
你好填寫表一 服務6稅率的無票收入里?
我知道 填了附表一6%稅率 然后自動到主表第一行 第一行包含個稅收入這個 但是第二行只填銷售貨款收入 所以第一行和第二行不相等 這樣申報可以么 生產(chǎn)企業(yè)
你好 總的收入對不上嗎? ?總的還有服務的對上就對? 這是服務收入??
是的 對不上呢 這是服務收入 但是主表第二行是貨物收入呢 個稅收入不能填到這里呢
你好 截圖發(fā)來我看你表一和主表情況?
這是主表和附表一 現(xiàn)在是這種情況 看一下對嗎
這個收入是多少金額的那個?
附表一有啊 13%的貨物收入+6%個稅收入
這樣對嗎
。請直接回復一下你的手續(xù)費收入是多少然后我請直接回復一下你的手續(xù)費收入是多少,然后我對一下你填寫對不對?
手續(xù)費收入1952.36元
。你的附表填寫的是對的。 主表的總的收入額對不?如果對你就申報看通過不? 如果總的收入不對,那你手動改一下。