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我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營(yíng)時(shí)農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師,請(qǐng)問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦


您好,千萬別從新建賬,稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為你銷毀證據(jù)風(fēng)險(xiǎn)巨大,你必須以收到的科目余額表為起點(diǎn)接著往下做,先以稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)成功申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)準(zhǔn)備好交給稅務(wù)局,同時(shí)整理一份書面說明解釋代賬公司提供的報(bào)表和系統(tǒng)申報(bào)版不一致的原因并承諾正在梳理,然后重點(diǎn)清理其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的1千多萬,要一筆筆去找原始憑證比如借款合同銀行回單等,搞清楚錢到底是股東借的還是沒發(fā)票的費(fèi)用,真的借款就要補(bǔ)協(xié)議或讓股東還錢,沒發(fā)票的費(fèi)用找到票后做賬比如借管理費(fèi)用10萬貸其他應(yīng)收款-某人10萬,如果是付不出去的應(yīng)付款就轉(zhuǎn)為收入借其他應(yīng)付款10萬貸營(yíng)業(yè)外收入10萬,整個(gè)過程就是根據(jù)憑證調(diào)賬而不是改以前的賬。
有的是支付的個(gè)人運(yùn)費(fèi)這種沒有發(fā)票的,我問了一下之前運(yùn)費(fèi)都沒開票
運(yùn)費(fèi)這塊應(yīng)該也有1.200萬
要么找承運(yùn)人補(bǔ)開發(fā)票來沖抵1200掛賬,要么匯繳時(shí)納稅調(diào)增,直接補(bǔ)所得稅1200*5%這個(gè)所得稅稅率
像這種可以把債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)嫁給第三方單位嗎?這種是不是稅務(wù)也要核稅
我們想這么做的話,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓晚一點(diǎn),等報(bào)表慢慢調(diào)好 ,每月調(diào)一點(diǎn)點(diǎn),一下子調(diào)會(huì)異常的
之前這個(gè)單位是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),相當(dāng)于他現(xiàn)在全部退了,從新進(jìn)來了兩個(gè)股東
哦哦,股轉(zhuǎn)是一樣的操作,先在稅務(wù)完稅,全程在電子稅務(wù)局可以完成
好像之前6月他們進(jìn)行了一次轉(zhuǎn)股,當(dāng)時(shí)代賬公司去對(duì)接了說他們那邊在嚴(yán)查還是什么也是要求提供這些東西,說那邊不好轉(zhuǎn),讓老板他們遷回來,上個(gè)月找代辦的遷回來了,就去轉(zhuǎn)股,我不知道他們又去轉(zhuǎn)股了,然后前面這邊代辦的要我提供這些資料,我才看到賬,有點(diǎn)頭痛,老師你這邊有好的建議嗎?
主要這邊管理員看到之前我們有轉(zhuǎn)股記錄估計(jì)也是看了要求提供的資料。
您好,這個(gè)不好辦,接人家的賬亂我能接受,但這個(gè)時(shí)間要股轉(zhuǎn),新股東看到這么亂的賬,不一定接受的,人家花錢是有專業(yè)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)來審的,這個(gè)真的沒有好辦法哦
如果說增資擴(kuò)股了 把原股東的股份稀釋掉這種可行嗎?后面再進(jìn)行轉(zhuǎn)股。
增資不能解決原有亂賬和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),還是要清理往來,新股東不傻的,一看就不接受了
老板都是一個(gè)人,實(shí)控人不是他們。
哦哦,您不是說一人股東,以后轉(zhuǎn)讓掉,2個(gè)新股東接盤么
新的股東都不是實(shí)控人。
您好,我知道,股東是要花錢的,人家要看我們的報(bào)表,另外轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),要提供上年和本期財(cái)務(wù)報(bào)表 的,我做過
一年的還好?,F(xiàn)在是稅局要看三年的財(cái)報(bào)還有明細(xì)賬 主要往來掛賬太大了,怕稅務(wù)認(rèn)為我們是隱瞞收入,其實(shí)有很多都是老板的資金拆借。哪里差錢這里轉(zhuǎn)進(jìn)去了又轉(zhuǎn)去其他單位了,有的是付款了未開票。
代賬公司第一期報(bào)表的未分配利潤(rùn)就和利潤(rùn)表都沒對(duì)上,建賬第一期有收入,他的應(yīng)收應(yīng)付都沒有,就貨幣資金去對(duì)的未分配利潤(rùn)。
哦哦,這個(gè)看省,我接觸江蘇是2年一期,安徽是一年一期,各省不一樣的要求 外賬做的賬是不可能清楚的,這個(gè)您得下大力氣查找了
現(xiàn)在做股權(quán)變更卡得太嚴(yán)了,這個(gè)賬接的我真不知道怎么辦好了
不用愁,就是花時(shí)間來查,把賬調(diào)好