視同銷售,確認增值稅銷項,會計上確認收入

會計上的捐贈,不確認收入。企稅上的捐贈視同銷售,確認收入。在企稅的銷售收入以哪個為準?
剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財稅事。有個問題,以自產(chǎn)產(chǎn)品贈送客戶,會計上不確認收入,但是增值稅上要確認銷項稅額,視同銷售,不理解
公司購買的禮品無償贈送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會計上要確認收入么,如何做會計分錄
購買貨物送給客戶 視同銷售 會計分錄要確認收入嗎
老師請問外購貨物用于贈送,贈送時怎么做賬務(wù)處理呢?視同銷售的話確認收入,贈品沒有收入填0嗎?銷項稅額怎么計算呢?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內(nèi)?
資產(chǎn)負債表原值等于累計折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負債表得固定資產(chǎn)原值與累計折舊清零?
是個貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進來一張進項螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報增值稅,一般申報順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類