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老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改

2025-11-10 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-10 11:52

同學,你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶3237 追問 2025-11-10 11:53

賬里怎么調(diào)整呢,全部作廢重新調(diào)么

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:55

同學,你好
賬里怎么調(diào)整呢?
你賬有做錯嗎?還是只是申報錯了

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快賬用戶3237 追問 2025-11-10 12:05

賬和申報表都要變,因為是當時做未開票收入,現(xiàn)在稅務說稅點不對

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齊紅老師 解答 2025-11-10 12:06

同學,你好
那就要調(diào)整,之前的分錄重新做

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同學,你好 對,要修改,之前的報表也要修改,補繳所得稅,還有滯納金
2025-03-28
同學你好,建議不用修改了,以后按正確的申報就行了。
2022-10-23
您好的,對的,直接這樣就可以
2024-08-02
你好 捐贈明細表和納稅調(diào)整明細表 還有彌補虧損表 、主表
2020-08-17
你好,修改你們的附表四一般計稅加計扣除里面。
2020-09-12
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