同學(xué),你好
留低抵欠,這個(gè)要向稅務(wù)局申請(qǐng)

老師我6月進(jìn)項(xiàng)留底是1826.27,由于6月欠稅款,稅金12995.73加滯納金240.42導(dǎo)致7月報(bào)稅留底1826.27抵了欠的稅款,但是這個(gè)數(shù)怎么給系統(tǒng)里對(duì)不上呀
老師你好,有兩張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)付款,增值稅上期留柢1840,兩張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣,可以注銷嗎
老師,我公司老板欠了稅上上個(gè)月沒(méi)交,然后5月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅,現(xiàn)在怎么把留抵稅沖掉去
老師,沒(méi)有銷項(xiàng)只能進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以留抵退稅嗎
老師您好!公司10月份申報(bào)增值稅欠稅,11月份多認(rèn)證,申請(qǐng)了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒(méi)辦法抵欠,11月份認(rèn)證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對(duì)應(yīng)抵回嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


這個(gè)好申請(qǐng)嗎?
同學(xué),你好
好申請(qǐng)的
會(huì)不會(huì)卡我們
因?yàn)槲覀兪切罗k的一個(gè)分公司
同學(xué),你好
一般不會(huì)的
新的項(xiàng)目
同學(xué),你好
一般不會(huì)的
是不是正常申報(bào),然后不繳,下月直接操作就可以了嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的