進項就是你當(dāng)月勾選的才叫進項。
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
1進項是指這個月我收到的進項發(fā)票 月底就要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是 這個月我勾選了那幾張進項發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票
老師,增值稅進項稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了,在賬上應(yīng)該放在哪個科目?(直接就放進項稅額;還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額?)我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
11月開了張發(fā)票出去,對應(yīng)的進項發(fā)票開進來稅號開錯導(dǎo)致抵扣不了 要交稅,那這張進項發(fā)票 我下月就不寫應(yīng)交增值稅 進項稅額了吧
老師,進項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出。貸 應(yīng)交稅費 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進項轉(zhuǎn)出 貸:進項那就不平了,請問老師是不是不用做進項轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出這筆分錄
您好,實收資本屬于現(xiàn)金流量表的哪個主表項目?還有銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費屬于哪個主表項目?
在電子稅務(wù)局上怎么查看個體戶是否核定的有個稅
老師公司聘用的反聘人員的個稅怎么報
老師好,請問收到生育津貼怎么做賬,我們發(fā)給員工的工資小于收到的津貼,怎么補差額給員工,是拿生育津貼減去應(yīng)發(fā)工資還是減去實發(fā)工資?
殘保金的上年在職職工工資總額怎么填寫?
出租給職工的周轉(zhuǎn)住房,發(fā)生的房屋修費計入其他業(yè)務(wù)成本,涉及的進項稅是否可以抵扣?
老師,您好!我公司為一般納稅人,我們?nèi)〉昧宿r(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅普票(小麥),現(xiàn)在我能不能開專票給客戶,開專票能不能享受取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅普票百分之九的進項稅抵扣
公司能借款給個人嗎?這個人不是公司職工,只是老板朋友,從公司賬戶走錢
老師好,請問養(yǎng)老院經(jīng)營投資性房地產(chǎn)項目,涉及哪些稅,稅率分別是多少
老師,我們租的辦公樓每月給對方交水電費,對方給我們開發(fā)票。我們記入 借:管理費用-水電費 進項稅額 貸:銀行存款。 現(xiàn)在我們把多余的辦公室轉(zhuǎn)租,收到租戶對公轉(zhuǎn)來的電費,這怎么寫分錄,老師
是不是我來一張發(fā)票 就可以做到賬里
是的,收到發(fā)票就做帳。
那本月我不能都勾選 進項是哪個數(shù)
沒有勾選的記入待認(rèn)證進項稅額。
月底我要把勾選的進項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
是的,這樣處理是正確的。
銷項也得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后賬面上應(yīng)交的稅額跟報稅系統(tǒng)上的數(shù)能一樣嗎?
是的,這樣處理是正確的。
我就按正常結(jié)轉(zhuǎn) 我賬面跟報稅系統(tǒng)上的留底數(shù)也能對起來?
是的,這個是能對上的。