你開(kāi)了專(zhuān)票就不能再享受免稅開(kāi)票了
老師你好,我們是一般納稅人自產(chǎn)自銷(xiāo),如果去年有開(kāi)銀耳九個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,現(xiàn)在免稅產(chǎn)品是不是不能開(kāi)普通發(fā)票給客戶抵扣進(jìn)項(xiàng)了?在36個(gè)月
老師好,我是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)副產(chǎn)品,取得對(duì)方的增值稅免稅普票我可以抵扣抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
從小規(guī)模納稅人處取得自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)的是免稅票,我公司能否計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?我記得從小規(guī)模處取得農(nóng)產(chǎn)品普票不可計(jì)算抵扣
有一個(gè)供應(yīng)商是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品合作社,去年都能開(kāi)免稅的普票,今年換成全點(diǎn)發(fā)票后就只能開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票了,這是什么原因呢。因?yàn)槲覀冏鳛榭蛻?,是一般納稅人,需要收到自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅普票才能扣稅
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購(gòu)入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)成自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷(xiāo)售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開(kāi)成自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開(kāi) 沖紅嗎