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這個(gè)月沒有銷售收入增值稅0申報(bào)了,可是印花稅報(bào)不了怎么回事呢?說是要稅源采集,稅源采集我們是按期申報(bào)的,我們都是按季申報(bào)的,但是并沒有數(shù)據(jù),這要怎么報(bào)稅呢?
老師,增值稅已申報(bào),且票表比對(duì)通過,但是清卡時(shí)候說申報(bào)比對(duì)不通過,我申報(bào)沒有問題啊,本月增值稅零申報(bào),和上個(gè)月數(shù)據(jù)一樣,怎么就突然申報(bào)比對(duì)不通過呢?
跨區(qū)域涉稅已經(jīng)預(yù)繳增值稅及附加稅,目前辦理個(gè)稅申報(bào),申報(bào)提示扣繳單位無有效的稅費(fèi)種信息。打電話咨詢項(xiàng)目所在地稅局說已經(jīng)核定過了,但就是申報(bào)不了。這種事項(xiàng)怎么解決?
我是個(gè)體戶,登錄電子稅務(wù)局申報(bào)季度增值稅和個(gè)人所得稅,登錄后還沒申報(bào)呢,就顯示申報(bào)成功了,這是怎么回事?
老師您好,申報(bào)增值稅時(shí)提示先抄報(bào)稅,但是沒有稅控盤,這個(gè)怎么解決呢?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
您好,我們自己先查一下有沒有以下情況,確實(shí)有員工工資收入,但忘記申報(bào)個(gè)稅了;2.是咱開過專票或者實(shí)際經(jīng)營額超過了核定定額,但沒及時(shí)更正申報(bào)。不管是哪種情況,咱都要趕緊登錄電子稅務(wù)局查看申報(bào)記錄,如果發(fā)現(xiàn)有遺漏或者錯(cuò)誤,就盡快補(bǔ)報(bào)或者更正申報(bào)。