你好題目要求做什么
【業(yè)務(wù)2】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備的各種物資50萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬元,全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)原材料水泥一批,實際成本為40萬元,工程人員應(yīng)計工資10萬元,支付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費3萬元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬元工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司應(yīng)編制的會計分錄。
【業(yè)務(wù)2】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備的各種物資50萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬元,全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)原材料水泥一批,實際成本為40萬元,工程人員應(yīng)計工資10萬元,支付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費3萬元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬元工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司應(yīng)編制的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備的各種物資200000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為26000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本為100000元,相關(guān)進項稅額為13000元。工程人員應(yīng)計工資150000元。另支付其他費用并取得增值稅專用發(fā)票注明安裝費30000元。稅率9%,增值稅稅額為2700元。工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備的各種物資500000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為65000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本為400000元;應(yīng)付工程人員工資100000元,尚未支付。以銀行存款支付安裝費50000元,增值稅稅額45000元。2020年12月31日工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài).問:(1)該廠房的初始入賬價值應(yīng)為多少?(2)寫出以上業(yè)務(wù)的會計分錄。
1、甲企業(yè)自建機器設(shè)備一臺,購入為工程準備的各項物資500000元,支付的增值稅額為45000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品一批,實際成本為80000元,工程人員應(yīng)計工資為100000元,支付的其他費用為30000元,工程完工并達到預(yù)定可用狀態(tài)。編制自建工程的會計分錄2、某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明買價為60000元,増值稅額7800元,支付運輸費2000元,取得增值稅普通發(fā)票。全部款項已用存款付清。設(shè)備由企業(yè)自行組織安裝,領(lǐng)用企業(yè)的材料1000元,應(yīng)支出工程人員工資2000元,設(shè)備已投入使用。3、甲公司接受股東投資車床一臺,評估確認價值為30萬元,對方提供的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為3.9萬元。車床交付生產(chǎn)使用。
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?