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老師!專票我這個月不抵扣!下個月抵扣!我在做賬的時候進項稅怎么辦

2022-06-03 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-03 11:32

如果沒有勾選的話做到應(yīng)交稅費待認證里面 借管理費用 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行存款

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如果沒有勾選的話做到應(yīng)交稅費待認證里面 借管理費用 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行存款
2022-06-03
你好,你沒有勾選的話,做到應(yīng)交稅費待認證,增值稅里面不用申報, 借管理費用, 應(yīng)交稅費待認證, 貸銀行存款
2022-05-03
您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
你好 你可以在繳納增值稅的時候 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理 進項稅和銷項稅
2020-08-06
你好,這個做賬和認證你是可以一分為二的看的,你認證了,稅務(wù)申報的時候是可以不交稅款的,你暫時不想認證放在手上也行,但是沒有什么意義,你最終還是需要認證的,你做賬就是見到發(fā)票就可以入成本,但是最終賬上的進項和發(fā)票認證的數(shù)字是一樣的就可以了,所以這兩個事情你可以分開做,也可以一起做,沒關(guān)系的,在于你自己合理安排即可。
2019-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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