同學(xué)你好 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100減40減10減10)*25%
某企業(yè)為居民企業(yè),2017年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元;管理費(fèi)用480萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元;營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬元;營(yíng)業(yè)外收入80萬元;營(yíng)業(yè)外支出50萬元(其中通過公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款30萬元,直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬元)。要求:計(jì)算納稅調(diào)整數(shù)額
某居民企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:銷售收入總額6500萬元,銷售成本4700萬元;繳納的增值稅30萬元,繳納消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加共計(jì)47萬元;發(fā)生銷售費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用100萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元;通過減災(zāi)委員會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)某學(xué)校捐贈(zèng)3萬元;該企業(yè)上年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損10萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅
國(guó)有企業(yè) A 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:產(chǎn)品 銷售收入為 3000 萬元,清理固定資產(chǎn)盤盈收入 30 萬元,銷售成 本 2600 萬元,銷售費(fèi)用 100 萬元,繳納增值稅 50 萬元,交納消 費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加等銷售稅金 40 萬元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 60 萬元,發(fā)生管理費(fèi)用 18 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15 萬元),通 過民政局向貧困地區(qū)捐款 10 萬元。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬元,發(fā)生的銷售成本2 400萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用300萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元),上繳增值稅80萬元、消費(fèi)稅120萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門罰款5萬元、通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬元,發(fā)生的銷售成本2 400萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用300萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元),上繳增值稅80萬元、消費(fèi)稅120萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門罰款5萬元、通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
老師,那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不需要按照什么發(fā)生額的60%扣除嗎?
同學(xué)你好,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100加8減40減10減10)*25%