同學(xué)你好 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100減40減10減10)*25%

某企業(yè)為居民企業(yè),2017年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元;發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元;管理費(fèi)用480萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款30萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬(wàn)元)。要求:計(jì)算納稅調(diào)整數(shù)額
某居民企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:銷售收入總額6500萬(wàn)元,銷售成本4700萬(wàn)元;繳納的增值稅30萬(wàn)元,繳納消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加共計(jì)47萬(wàn)元;發(fā)生銷售費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元;通過(guò)減災(zāi)委員會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)某學(xué)校捐贈(zèng)3萬(wàn)元;該企業(yè)上年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損10萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅
國(guó)有企業(yè) A 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:產(chǎn)品 銷售收入為 3000 萬(wàn)元,清理固定資產(chǎn)盤盈收入 30 萬(wàn)元,銷售成 本 2600 萬(wàn)元,銷售費(fèi)用 100 萬(wàn)元,繳納增值稅 50 萬(wàn)元,交納消 費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加等銷售稅金 40 萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 60 萬(wàn)元,發(fā)生管理費(fèi)用 18 萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15 萬(wàn)元),通 過(guò)民政局向貧困地區(qū)捐款 10 萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬(wàn)元,發(fā)生的銷售成本2 400萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用300萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元),上繳增值稅80萬(wàn)元、消費(fèi)稅120萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門罰款5萬(wàn)元、通過(guò)民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬(wàn)元,發(fā)生的銷售成本2 400萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用300萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元),上繳增值稅80萬(wàn)元、消費(fèi)稅120萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門罰款5萬(wàn)元、通過(guò)民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買了9張車10萬(wàn)元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票了,個(gè)人的開(kāi)的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開(kāi)三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開(kāi)電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?


老師,那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不需要按照什么發(fā)生額的60%扣除嗎?
同學(xué)你好,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100加8減40減10減10)*25%