不好意思,我昨天是不是回復(fù)了,你再重新提問,我們接手了問題之后沒法再退回去的。
過節(jié)日,老板說每位員工發(fā)放200元節(jié)日禮金,假設(shè)8月員工到手工資3500,那么我在申報8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統(tǒng)申報時,這個員工的本期收入那個欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個操作嗎? 請問那些節(jié)日禮金,節(jié)日交通補貼,我是不是都這樣子操作來代扣代繳個稅?????
老師,我們一個員工,個人所得稅匯算,匯算工資薪金的時候,應(yīng)該是退稅,但是專管員說可能還有其他收入綜合所得系統(tǒng)顯示是補稅,但是很明確他沒有其他收入的,不知道怎么會出現(xiàn)這個情況
老師我們公司端午發(fā)現(xiàn)金2000,涉及到到底是交個調(diào)稅還是發(fā)票沖,交個稅的話,填在正常薪金所得嗎?我們有三個員工是勞務(wù)工,每個月勞務(wù)公司開發(fā)票過來,我們付錢,所以在個調(diào)稅系統(tǒng)他們沒有填正常薪金所得,那這次交個調(diào)稅的話,我往哪里填?正常薪金所得?勞務(wù)所得?還是用發(fā)票呢
老師我們端午節(jié)每個員工發(fā)2000,其他員工交個稅可以合并到工資一起交,但是其中有三個不是員工,所以不在我們個稅系統(tǒng)中錄入過,那么這三個人怎么交個稅,也是在正常工資薪金中錄入嗎?
老師 您好,我們有個非正式員工不交社保工資一個月不到3000元,是以公司銀行轉(zhuǎn)賬的形式每月發(fā)放,我們的自然人個稅申報沒有提交過這個員工的工資,但是這個員工個稅匯算清繳時有在我們公司收入的顯示,這種情況一般是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>
老師,公司賬上以前的財務(wù)把裝修費用入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已折舊完,剩個殘值了,但現(xiàn)在稅務(wù)所預(yù)警,需要重新調(diào)賬,把裝修費入到長期待攤費用,如何寫分錄啊,已經(jīng)是10年前的賬了
老師,新成立工廠,1.采購了很多廚房用品灶具,金額高的做了固定資產(chǎn),金額小的放管理費用-福利費對么?2.核算成本按品種法,制造費歸集中,采購的食材準(zhǔn)備按加上外包的各部門人數(shù)分?jǐn)偂5菑N房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利費?
我們民宿掛在攜程上,8月應(yīng)收攜程11293.9元,主營業(yè)務(wù)收入11293.9/1.03,應(yīng)交增值稅328.9,平臺費是701.38元,但是平臺費的票要等次月也就是9月份開,這樣兩個月的分錄分別要怎么寫,9月份要先要先沖銷8月的,借:銷售費用-701.38貸,應(yīng)收賬款-701.38,9月再做同樣的分錄嗎?還是9月的發(fā)票拿了放在8月的分錄里,還是8月不做銷售費用分錄,等9月再做,老師,哪種賬務(wù)處理正規(guī),因為這種情況還滿多的
老師,早上好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓計稅依據(jù)是什么?個人所得稅是怎么計算的?
公司給別人做東西做了2000塊實際收到了五千塊,取現(xiàn)金3000退給人家,怎么合理做賬
老師好!一般納稅人開簡易計稅3個點的勞務(wù)費出去,多方也是一般納稅人,對方可以抵扣增值稅稅額嗎
老師,請問小規(guī)??梢蚤_出13個點的發(fā)票嗎
我們公司找的幾個臨時焊工 要結(jié)工資 需要對方開什么發(fā)票過來
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票,增值稅已經(jīng)正常申報了,開具發(fā)票的人能夠紅沖?
老師你好,我想問一下,我們22年1-12月亨受了小型微利企業(yè),到次年5月份匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)我的利潤超出300萬,不享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠了,那我要反回去更正之前享受了的申報表嗎?
哦,好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。