你好,現(xiàn)金福利2000,這個(gè)不需要發(fā)票,按工資的14%抵扣所得稅,它需要合并的工資一塊交個(gè)稅 對(duì)方能給你開(kāi)到勞務(wù)發(fā)票里面嗎?
臨時(shí)工領(lǐng)的臨時(shí)性勞務(wù)工資,只憑一張領(lǐng)條不要發(fā)票可以把他申報(bào)個(gè)稅嗎?每人沒(méi)超過(guò)600,這臨時(shí)性工資我是填寫(xiě)在“正常工資薪金所得”中還是填寫(xiě)在“勞務(wù)報(bào)酬”中
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開(kāi)1000萬(wàn)發(fā)票,老板承包過(guò)來(lái)做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬(wàn)。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
老師我們公司端午發(fā)現(xiàn)金2000,涉及到到底是交個(gè)調(diào)稅還是發(fā)票沖,交個(gè)稅的話,填在正常薪金所得嗎?我們有三個(gè)員工是勞務(wù)工,每個(gè)月勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),我們付錢(qián),所以在個(gè)調(diào)稅系統(tǒng)他們沒(méi)有填正常薪金所得,那這次交個(gè)調(diào)稅的話,我往哪里填?正常薪金所得?勞務(wù)所得?還是用發(fā)票呢
老師我們端午節(jié)每個(gè)員工發(fā)2000,其他員工交個(gè)稅可以合并到工資一起交,但是其中有三個(gè)不是員工,所以不在我們個(gè)稅系統(tǒng)中錄入過(guò),那么這三個(gè)人怎么交個(gè)稅,也是在正常工資薪金中錄入嗎?
公司有兩名員工在2022年4月由于工作調(diào)動(dòng)去了其他單位任職,已經(jīng)將其在電子稅局的狀態(tài)改為離職非正常,但是現(xiàn)在有一筆績(jī)效要發(fā)給他,是把這次績(jī)效放入正常工資薪金所得申報(bào),還是放全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),我看放入正常工資薪金所得申報(bào)需要繳納700左右的個(gè)稅,但是放入全年一次性獎(jiǎng)金要繳納4000多的個(gè)稅。能放正常工資薪金申報(bào)嗎,正常薪金的申報(bào)模板是要繳納五險(xiǎn)的,但是員工已離職,我們只是把績(jī)效發(fā)給他并不繳納五險(xiǎn)
老師,同一集團(tuán)下說(shuō)是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒(méi)有集團(tuán)占股,賬上也沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒(méi)搞懂,老師
請(qǐng)問(wèn)公司要投資另外一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對(duì)方公司運(yùn)營(yíng)是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對(duì)價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢(qián),沒(méi)體現(xiàn)總金額,開(kāi)出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開(kāi)票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專門(mén)給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時(shí)工工資,平時(shí)上班沒(méi)有不用打卡,但是上了兩個(gè)月,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不能開(kāi),我說(shuō)的勞務(wù)費(fèi)是我們有三個(gè)員工每個(gè)月是勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)的,那他們這個(gè)兩千個(gè)稅要交嗎,還是用發(fā)票,繳稅是填在正常薪金所得,還是勞務(wù)所得昵
因?yàn)檫@次兩千這三個(gè)員工跟著集團(tuán)一起發(fā),沒(méi)有通過(guò)勞務(wù)公司,所以我怎么給他們交個(gè)稅呢,他們的信息都沒(méi)在個(gè)稅系統(tǒng)里
需要開(kāi)發(fā)票 就是對(duì)方企業(yè)給他代扣代繳,需要交個(gè)稅合并到他的工資一塊 工資薪金 對(duì)方可以出一個(gè)委托書(shū),委托你單位發(fā)工資 如果對(duì)方不開(kāi)發(fā)票,只能做賬,做福利費(fèi)里面讓對(duì)方企業(yè)給他申報(bào)個(gè)稅。
我請(qǐng)這三個(gè)員工拿發(fā)票過(guò)來(lái)你,端午節(jié)買(mǎi)粽子的
你好,不是現(xiàn)金嗎? 公司端午發(fā)現(xiàn)金2000
現(xiàn)在都網(wǎng)銀發(fā)錢(qián),這次上海疫情,員工都關(guān)在家里呢,如果現(xiàn)金發(fā)放,如何呢?
你好,正常做福利費(fèi),對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票 按照工資的14%抵扣所得稅。
老師,最后一點(diǎn)是工資應(yīng)付職工薪酬薪酬的14%能夠稅前扣除,是這個(gè)意思嗎
對(duì)的是的,按照你單位職工不包含勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)發(fā)票。