你好; 你是一般納稅人還是小規(guī)模; 是否 是尾差造成的; 比如四舍五入導(dǎo)致的尾差

想請(qǐng)請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,有時(shí)候?yàn)槭裁匆诎l(fā)票上體現(xiàn)折扣功能呢,按實(shí)際的金額開(kāi)一張不也可以嗎,為什么還要在票面上體驗(yàn)一下呢
老師請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題可以嗎,實(shí)際扣除的增值,為什么和發(fā)票系統(tǒng)上的稅額不一致呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月做賬的應(yīng)繳稅額和這個(gè)月的實(shí)繳稅額不一致可以嗎,會(huì)有什么問(wèn)題嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)題目為何發(fā)生的損失不能稅前扣除,要調(diào)增130萬(wàn)。不是實(shí)際發(fā)生了損失是136.9萬(wàn)嗎?而意思進(jìn)項(xiàng)稅額那塊16.9-10=6.9是可以稅前扣除,而實(shí)際發(fā)生的150-20=130不能作為損失?不是實(shí)際發(fā)生的損失可以稅前扣除?
老師,我公司之前沒(méi)有上系統(tǒng),報(bào)表成本數(shù)據(jù)與實(shí)際的相差太大,現(xiàn)在公司想上系統(tǒng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整,怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實(shí)際數(shù)據(jù)一致,但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報(bào)表數(shù)據(jù)一致,只有成本數(shù)據(jù)有問(wèn)題,其他數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)可以怎么調(diào)整這個(gè)成本金額
計(jì)算工資時(shí),因?yàn)闆](méi)有交社保給個(gè)人的社保補(bǔ)貼怎么體現(xiàn)
我們是高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)研發(fā)一體,其中部分軟件開(kāi)發(fā)請(qǐng)的外部人員完成,收到的軟件服務(wù)開(kāi)發(fā)發(fā)票,計(jì)入哪個(gè)科目好些呢?
個(gè)體工商戶開(kāi)票出去開(kāi)的工程服務(wù),工人工是微信發(fā)放的,還能開(kāi)些什么成本票回來(lái)那?
我們客戶是法國(guó)的,貨要給韓國(guó),現(xiàn)在好像是他們已經(jīng)下了快遞單,那這樣模式的話我們是不是就不能申請(qǐng)退稅了?
我是人力資源公司,最近接了創(chuàng)業(yè)沙龍項(xiàng)目,應(yīng)該開(kāi)什么票據(jù)項(xiàng)目?
老師,您好!參加26年稅務(wù)師考試,5科分2年考,25年學(xué)了稅一?,F(xiàn)在可以先學(xué)哪些學(xué)科?
老師,您好!我公司采購(gòu)備品備件,金額2萬(wàn)元,我公司要付款,供應(yīng)商說(shuō)銀行賬戶現(xiàn)在不能收款,讓我把款從公司借出來(lái)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的老板個(gè)人,發(fā)票公對(duì)公正常開(kāi),請(qǐng)問(wèn)老師,可以這樣嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn),根據(jù)合同給做了固定資產(chǎn)驗(yàn)收單,需要安排人員簽字蓋章,還有需要填一下驗(yàn)收時(shí)間。然后會(huì)計(jì)根據(jù)此驗(yàn)收單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。這幾臺(tái)設(shè)備的購(gòu)入時(shí)間都是2017年和2018年,并且沒(méi)有發(fā)票?,F(xiàn)在讓我們?nèi)胭~,這樣怎么折舊,可以稅前扣除嗎?
老師,進(jìn)口貨物都需要交關(guān)稅嗎?有什么政策嗎
①具有良好的商業(yè)信譽(yù):提供承諾書(shū)或聲明函加蓋公章; ②具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供承諾書(shū)或聲明函加蓋公章,老師可以給我一具這種嗎

