你好,因為你們簽的合同是袁建對方給你們的優(yōu)惠政策,需要在發(fā)票上面體現(xiàn)出來。
請問現(xiàn)在所有的個體商戶都能開3的發(fā)票了嗎?為什么我們有一家供應商說他開的還是1,他說是系統(tǒng)自動生成的,不可以改,實際是這樣嗎?
老師,您好!有一段時間為4個月的制造業(yè)會計經驗,主要工作內容是:發(fā)票的開具,核對應收賬款,整理往期賬等,請問在簡歷上要體現(xiàn)嗎?以前沒有什么具體的實操經驗。非常感謝!
老師,請教一個問題,我們是汽車租賃公司,現(xiàn)在想處置一輛汽車,當時買進來的時候有以公司名義開票,但是沒有入賬,發(fā)票也不在手上了,可以開票出去嗎?會有什么影響嗎
想請請教個問題,有時候為什么要在發(fā)票上體現(xiàn)折扣功能呢,按實際的金額開一張不也可以嗎,為什么還要在票面上體驗一下呢
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統(tǒng)已經自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數(shù)據申報,沒有數(shù)據的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師合同上約定優(yōu)惠價,那發(fā)票上不體折扣一行,直接按優(yōu)惠價可以嗎
那你們合同里面需要修改,直接按照優(yōu)惠之后的約定銷售。
老師還有個問題,比如我上個月開票100元,由于質量問題想退貨,如果優(yōu)惠5元就不退了,這種情況開藍字的時候,應該怎樣開呢,是按紅字上原有金額加上折扣功能呢,還是按照優(yōu)惠后的實際金額開呢
開一個原價100的,然后開一個銷售,折讓五塊的。
就是開一行正數(shù)的,再開一行負數(shù)的嗎,
你好,質量有問題,是單獨開一個紅字的發(fā)票,它的內容是銷售折讓。
老師你的意思是就是把之前開的100元正常紅沖了對嗎
我的意思是開一個100的發(fā)票,然后再開一個銷售折讓的五塊錢,之前開的100的是產品的名字,第二個開銷售折讓的負數(shù)5
老師正數(shù)和負數(shù)不得開在一張發(fā)票上才可以嗎
不需要 這個不是給折扣 商業(yè)折扣是銷售出去就給對方優(yōu)惠
老師5元的負數(shù)單獨開一張發(fā)票對嗎,名稱怎樣寫才標準呢
對的,稅收編碼寫你商品的稅收編碼, 商品的名字寫銷售折讓。
老師是不是必須先得把100的紅沖了,然后系統(tǒng)才開出負數(shù)的,如果不紅沖,直接開張負數(shù)的系統(tǒng)讓開嗎
你好,必須開了100的正數(shù),才能開100的復數(shù)。
就是你開負數(shù)發(fā)票,必須得有對應的藍字發(fā)票。
老師那你說單獨開負數(shù)5的,也沒有對應的藍字啊
有啊,100不就是對應的嗎?