你好,因?yàn)椴少彯?dāng)期一次性扣除了150萬,后續(xù)的成本費(fèi)用不能再扣除了,不然重復(fù)了,所以納稅調(diào)增130萬
老師這個(gè)選項(xiàng)A。預(yù)計(jì)未來損失,實(shí)際發(fā)生的時(shí)候不是可以扣除嗎?那計(jì)稅基礎(chǔ)就是0,賬面價(jià)值就大于計(jì)稅基礎(chǔ)。不是會(huì)形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎
實(shí)際情況中,經(jīng)常會(huì)發(fā)生實(shí)際收到的貨數(shù)量和訂單上的不一致,比如海關(guān)抽樣使用的貨物,商家失誤少發(fā)或多發(fā)的(雙方同意不涉及退款或另外收款),路上破損的貨物(雙方不涉及退款)。那么 我是按照實(shí)際收貨數(shù)量來計(jì)算單位成本,不涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出/所得稅應(yīng)稅收入? 還是說要按照訂單數(shù)量去計(jì)算單位成本,多出來的作為增值稅所得稅應(yīng)稅收入,少的作為損失稅前扣除,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問老師: 已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對(duì)嗎?(答案是對(duì)) 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。非正常損失是包括人為和自然災(zāi)害兩種嗎? 那么,自然災(zāi)害倒底算不算非正常損失呢? 自然災(zāi)害是可以抵扣 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,這里怎么理解這個(gè)判斷題是對(duì)的?
(6)假定稅法規(guī)定,企業(yè)因計(jì)提壞賬準(zhǔn)備而確認(rèn)的信用減值損失不允許稅前扣除,實(shí)際發(fā)生壞賬損失時(shí)才允許稅前扣除,除此之外不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的貸方是什么
下列關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除政策的表述,不正確的是()。 A未經(jīng)申報(bào)的損失,不得在稅前扣除 B企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,屬于法定資產(chǎn)損失的,應(yīng)在申報(bào)年度扣除 C企業(yè)各項(xiàng)存貨發(fā)生的正常損耗屬于以清單申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失 D企業(yè)逾期2年以上的應(yīng)收款項(xiàng)在會(huì)計(jì)上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況,并出具專項(xiàng)報(bào)告 正確答案:D:D選項(xiàng)D,企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收款項(xiàng)在會(huì)計(jì)上 已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況,并出具專項(xiàng)報(bào)告。請(qǐng)問老師B選項(xiàng)有疑問?法定損失?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
明白了,謝謝老師。已經(jīng)一次性扣了,現(xiàn)在這個(gè)130萬不能再扣了。
是的,同學(xué),你說的很對(duì)的