?你好 ;? ? 可以的。 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??

公司欠員工工資,把公司的車(chē)以欠工資總額的形式抵扣給員工,怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)A公司用商品抵欠B公司去年的賬款,B公司把抵賬的商品給c員工,由c員工賣(mài)掉抵他的工資,現(xiàn)在抵賬的商品被沒(méi)收還罰款,B公司要怎么做賬
員工欠公司2000元,員工離職后,公司與員工協(xié)商從工資中扣除,賬務(wù)怎么處理?
你好,老師,公司欠員工的錢(qián),可以從發(fā)給員工的工資抵消嗎,員工工資作為0
欠工程款,甲方要以給農(nóng)民工發(fā)工資的形式付給我們,我們老板讓按公司員工名單提供,我們走賬以現(xiàn)金形式發(fā)工資,多余部分退給公司做現(xiàn)金收入,這樣可以嗎
老師,物流發(fā)票和加柴油發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
老師您好 請(qǐng)教電子稅務(wù)局開(kāi)票員身份信息和手機(jī)號(hào)不一致可以繼續(xù)使用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的農(nóng)險(xiǎn)理賠款,種甘蔗理賠款,種甘蔗的。
老師命案,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)最后庫(kù)存的書(shū)本賣(mài)了,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄啊,需要報(bào)增值稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人按季申報(bào)増值稅,連續(xù)12個(gè)月或四個(gè)季度不超過(guò)500萬(wàn),就不會(huì)升為一般納稅人,我不考慮連續(xù)四個(gè)季度,單純按連續(xù)12月去算,沒(méi)問(wèn)題吧!去年9月到今年8月,去車(chē)10月到今年9月,以此類(lèi)推,不考慮連續(xù)四個(gè)季度,不會(huì)有什么問(wèn)題吧!
公司購(gòu)買(mǎi)的證書(shū),獎(jiǎng)杯什么的怎么入賬?
當(dāng)月沒(méi)有拿到發(fā)票付款了,能不能不做進(jìn)項(xiàng)稅暫估,而是按原價(jià)錄賬,跨月做進(jìn)項(xiàng)沖抵費(fèi)用可以嗎?這樣發(fā)票和稅務(wù)同步
發(fā)票銷(xiāo)售額和稅收收入有什么區(qū)別
一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是什么意思?是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
老師,單位的車(chē)輛已經(jīng)壞了,準(zhǔn)備報(bào)廢,還沒(méi)報(bào)廢.但是24年沒(méi)有交保險(xiǎn)和車(chē)船稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)車(chē)船稅缺失,找單位核實(shí)情況。我們?nèi)鐚?shí)上報(bào),需要補(bǔ)交車(chē)船稅嗎


應(yīng)交增值稅是多少的稅率呢
?你好;按照13% 。如果你是一般納稅人抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的話(huà)? ?
老師,您看一下我的分錄對(duì)嗎
老師,您看一下我的分錄對(duì)嗎
上面分錄都給你寫(xiě)清楚了。 你自己寫(xiě)的不對(duì)? ?
怎么不對(duì),哪里錯(cuò)了?固定資產(chǎn)清理和最下面的固定清理金額不一致,要高了。固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04
?你好; 看我上面寫(xiě)的分錄 。 麻煩你仔細(xì)看看 ; 我都給你咧了怎么寫(xiě)分錄? ?
我看了啊,是按照你上面的分錄來(lái)寫(xiě)的,我把我寫(xiě)的分錄不是給你看了嗎?哪里錯(cuò)了,能指出來(lái)一下嗎?
你好;? ?注意下 工資與你們的資產(chǎn)凈值 是否有差異 ;如果有差異; 看你們是否產(chǎn)生支付; 如果支付的話(huà)貸方還得走一個(gè)銀行存款即可? ?
有差異,但直接抵工資
?你好; 有差異的話(huà)? ;? 你工資 大于 凈值嗎 ? 因?yàn)檫€得考慮是否走資產(chǎn)處置損益? 影響所得稅不?
嗯,工資大于車(chē)子凈值
固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04
?你好;? ? ? ? ?那意思也不會(huì)單獨(dú)支付工資 差額給員工了。就直接用車(chē)子抵減了? 是嗎 ?? 那你就少支付了。 就得走 貸方一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入 去哈 ;這樣科目才平衡? ?
嗯,那完整的分錄怎么寫(xiě)
?你好;? ??借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?; 營(yíng)業(yè)外收入? ?