同學(xué),你好
不可以做進(jìn)項(xiàng)稅暫估

老師,我司收到上個(gè)月一張有問題的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒能抵扣認(rèn)證,我就直接做費(fèi)用了,沒做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月,我們本地稅務(wù)局說這個(gè)發(fā)票被那邊的稅務(wù)局作廢了,那么,我在盤里能不能查到這個(gè)發(fā)票到底有沒有作廢?如果做廢,是不是,要沖費(fèi)用?
老師,原材料暫估時(shí)能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實(shí)際發(fā)票收到時(shí),借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
老師8月份的一張發(fā)票,我入賬做成本,進(jìn)項(xiàng)稅額做貸認(rèn)證,成本不做暫估可以嗎?這樣就下月不用沖紅成本了,可以這樣做嗎?,發(fā)票已經(jīng)拿到了
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以做工資嗎工資是只能在12月做嗎12月可以暫估費(fèi)用嗎收到費(fèi)用發(fā)票可以在次年五月之前補(bǔ)做這樣可以少繳企業(yè)所得稅嗎
老師,8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會(huì)計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對(duì)嗎
老師,物流發(fā)票和加柴油發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
老師您好 請(qǐng)教電子稅務(wù)局開票員身份信息和手機(jī)號(hào)不一致可以繼續(xù)使用嗎
老師,請(qǐng)問一下保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的農(nóng)險(xiǎn)理賠款,種甘蔗理賠款,種甘蔗的。
老師命案,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注銷最后庫存的書本賣了,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄啊,需要報(bào)增值稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人按季申報(bào)増值稅,連續(xù)12個(gè)月或四個(gè)季度不超過500萬,就不會(huì)升為一般納稅人,我不考慮連續(xù)四個(gè)季度,單純按連續(xù)12月去算,沒問題吧!去年9月到今年8月,去車10月到今年9月,以此類推,不考慮連續(xù)四個(gè)季度,不會(huì)有什么問題吧!
公司購買的證書,獎(jiǎng)杯什么的怎么入賬?
當(dāng)月沒有拿到發(fā)票付款了,能不能不做進(jìn)項(xiàng)稅暫估,而是按原價(jià)錄賬,跨月做進(jìn)項(xiàng)沖抵費(fèi)用可以嗎?這樣發(fā)票和稅務(wù)同步
發(fā)票銷售額和稅收收入有什么區(qū)別
一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是什么意思?是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額嗎
老師,單位的車輛已經(jīng)壞了,準(zhǔn)備報(bào)廢,還沒報(bào)廢.但是24年沒有交保險(xiǎn)和車船稅。現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)車船稅缺失,找單位核實(shí)情況。我們?nèi)鐚?shí)上報(bào),需要補(bǔ)交車船稅嗎


那當(dāng)月沒有收到發(fā)票原價(jià)錄賬嗎?