你好,國庫券利息收入調(diào)減25000, 500000*0.12=96000,公益性捐贈全額扣除, 罰款支出調(diào)增3000, 企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為800000-25000%2B3000=778000 所得稅費用778000*0.25=194500 凈利潤583500

企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2020年度企業(yè)全年利潤總額為800000元。發(fā)生的納稅調(diào)整事項有:(1)國庫券利息收入25000元;(2)非公益性捐贈支出50000元;(3)違反稅法規(guī)定罰款支出3000元。2020年度企業(yè)已預(yù)交企業(yè)所得稅240000元,用銀行存款上交未交所得稅。1、企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為()元2、該企業(yè)2020年凈利潤為
21、某企業(yè)2020年度實現(xiàn)銷售收入2000萬元,利潤總額200萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出10萬元,持有國債取得的利息收入3萬元,除上述兩項外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
)根據(jù)下列材料,完成計算。某企業(yè)年初未分配利潤為20萬元,本年利潤總額為55萬元(含購買國債的利息收入5萬元;因違規(guī)罰款支出12萬元)按稅法規(guī)定本年度準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費60萬元。假定不存在其他納稅調(diào)整事項。企業(yè)適用的所得稅率為25%。計算:(1)企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(2)企業(yè)應(yīng)交所得稅;(3)企業(yè)全年凈利潤;(4)按凈利潤的15%提取盈余公積;(5)按凈利潤的60%向投資者分配利潤;(6)計算年末未分配利潤。
三.計算題2020年度某企業(yè)會計報表上的營業(yè)收入為3000萬元,利潤總額為160萬元。該企業(yè)2020年度有關(guān)情況如下:(1)向紅十字會捐贈18萬元;(2)開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用為20萬元(已計入管理費用);(3)向某足球隊贊助15萬元;(4)支付業(yè)務(wù)招待費23萬元;(5)支付違反交通法規(guī)的罰款0.8萬元;(6)支付工會經(jīng)費2萬元,職工教育經(jīng)費6萬元,職工福利費9萬元,全年應(yīng)付工資為68萬元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求:1.計算該企業(yè)所得稅納稅調(diào)整額(分項目分別計算)。2.計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額。3.計算該企業(yè)2020年度應(yīng)交所得稅。
三.計算題2020年度某企業(yè)會計報表上的營業(yè)收入為3000萬元,利潤總額為160萬元。該企業(yè)2020年度有關(guān)情況如下:(1)向紅十字會捐贈18萬元;(2)開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用為20萬元(已計入管理費用);(3)向某足球隊贊助15萬元;(4)支付業(yè)務(wù)招待費23萬元;(5)支付違反交通法規(guī)的罰款0.8萬元;(6)支付工會經(jīng)費2萬元,職工教育經(jīng)費6萬元,職工福利費9萬元,全年應(yīng)付工資為68萬元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求:1.計算該企業(yè)所得稅納稅調(diào)整額(分項目分別計算)。2.計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額。3.計算該企業(yè)2020年度應(yīng)交所得稅。
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