你好,這個(gè)當(dāng)然會(huì)有影響,就是不能準(zhǔn)確反映應(yīng)收或者應(yīng)付余額
以前年度的利潤(rùn)分配記錯(cuò)了,多計(jì)了8000多,會(huì)不會(huì)對(duì)后面記賬的什么有影響?
應(yīng)收及應(yīng)付會(huì)計(jì)把以前年度的賬掛錯(cuò)了,對(duì)后期有沒有影響呢?
應(yīng)付賬款是不是最后不會(huì)影響本年利潤(rùn),比如說我有一筆培訓(xùn)費(fèi)支付,以前的會(huì)計(jì)直接做的借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣的話是不是只是對(duì)資金流有影響,對(duì)我們的成本利潤(rùn)沒有影響呢?
賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅,出現(xiàn)錯(cuò)誤,原會(huì)計(jì)做了以前年度損益調(diào)整,不對(duì)吧,會(huì)有什么影響,
前會(huì)計(jì)把應(yīng)付賬款的數(shù)入了應(yīng)收賬款,未收到貨款的的單不做賬,這樣對(duì)利潤(rùn)有影響嗎?
本月開出含稅收入銷項(xiàng)發(fā)票38507,稅額4430.01,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額29615.11 怎么做分錄
勞務(wù)公司的零時(shí)工也要申報(bào)個(gè)稅嘛
您好老師,我們勞務(wù)公司,去年的工資有的是在1月份發(fā)的,然后申報(bào)個(gè)稅也申到1月份了,然后那個(gè)報(bào)表工資是12月份計(jì)提的,這樣的話有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,我公司為制藥企業(yè),生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生部分廢棄包材垃圾。我公司與有其他單位簽訂工業(yè)垃圾處理服務(wù)合同,收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局提示該發(fā)票不能享受增值稅抵扣。請(qǐng)問工業(yè)垃圾處理的稅收大類是什么?
初級(jí)會(huì)計(jì)復(fù)核報(bào)名表在哪里打???老師
郭老師,大學(xué)生做臨時(shí)工,要怎么申報(bào)工資個(gè)稅,是不是申報(bào)正常工資薪金,他就失去大學(xué)生應(yīng)屆畢業(yè)生身份了,不能享受應(yīng)屆畢業(yè)生的福利補(bǔ)貼對(duì)嗎
老師,我公司的法人不記得什么時(shí)候開了個(gè)一般戶,開戶時(shí)存了2元,今年6月17日銷戶,把這2元轉(zhuǎn)給該公司的其他一般戶。因?yàn)榉ㄈ瞬挥浀糜虚_過這個(gè)一般戶,現(xiàn)銷戶也查不到2元是幾時(shí)存的,也沒給過存2元的回單給我做賬,那這筆存2元的我不做賬可以嗎?沒回單
老師,農(nóng)藥增值稅是免稅的,現(xiàn)在有一家工[給我們公司開的農(nóng)藥是有9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,我們之前有開給客戶是免稅的,現(xiàn)在這種情況怎么處理呢
老師:稅務(wù)罰款,怎樣做分錄
樣品贈(zèng)送算其他主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
其他方面還有影響嗎?是不是要調(diào)整過來,相差幾百萬能一下調(diào)整過來嗎?
你好,只要是有依據(jù)的調(diào)整就沒有問題,還會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù),也是由于余額不準(zhǔn)確導(dǎo)致
現(xiàn)在只從當(dāng)月開始調(diào)整,以往的不調(diào)整對(duì)后續(xù)有沒有什么影響
調(diào)整在本月份就可以,以前的過去 ,保證調(diào)整完畢后金額正確就可可以?