填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票列,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)就是13%,換算為不含稅收入
我司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)公司出售二手車(chē)給法人,開(kāi)具了二手車(chē)的發(fā)票,增值稅是次月公司自己報(bào)嗎?開(kāi)具發(fā)票時(shí)二手車(chē)公司沒(méi)有代收稅費(fèi)。謝謝!然后怎么填寫(xiě)呢在報(bào)增值稅的時(shí)候 填哪個(gè)欄位呢
二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給個(gè)人,賣(mài)方是我們,二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有稅額,我們公司單獨(dú)開(kāi)了一張銷(xiāo)售車(chē)的發(fā)票給個(gè)人,這個(gè)要怎么做賬?
老師我們一般納稅人,賣(mài)設(shè)備的公司,開(kāi)出一張二手車(chē)發(fā)票,把車(chē)賣(mài)給個(gè)人了,買(mǎi)了10000元,,那這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,我們公司是一般納稅人,賣(mài)給個(gè)人一個(gè)二手車(chē)開(kāi)了一張13%增值稅普通發(fā)票,又開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,那么這個(gè)稅怎么交?。康诙埗周?chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票用交稅嗎?
老師,我們公司購(gòu)進(jìn) 然后后 銷(xiāo)售一輛二手車(chē),進(jìn)和銷(xiāo)的發(fā)票都是二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票都沒(méi)有稅額,這個(gè)月怎么報(bào)增值稅呢?我們是一般納稅人
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢(xún)一下個(gè)體戶(hù)定期定額征收,如果從10月份開(kāi)始對(duì)公賬戶(hù)每個(gè)月收入100萬(wàn) 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過(guò)60萬(wàn) 現(xiàn)在開(kāi)始每個(gè)月收入100萬(wàn) 到月底30號(hào)有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購(gòu)買(mǎi)方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問(wèn),你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬(wàn),第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒(méi)啥專(zhuān)利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來(lái)的,為什么要去算
根據(jù)新《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過(guò)期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
有發(fā)票呢 稅額是0,應(yīng)該不能抵扣吧
那我是說(shuō)你購(gòu)入的時(shí)候抵扣了,就按13%
這是我銷(xiāo)售的發(fā)票 我們公司是賣(mài)方 但是增值稅申報(bào)表不顯示這張發(fā)票 提示有銷(xiāo)售二手車(chē)的收入呢 我增值稅填到那一欄
填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票列,如果購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)就是13%,換算為不含稅收入填寫(xiě)貨物13%欄
那現(xiàn)在我不是開(kāi)具了發(fā)票嗎?為什么填到未開(kāi)具發(fā)票列呢?
那個(gè)是別人開(kāi)具的,不是你們自己開(kāi)具的
但是他也是算到收入里的吧 因?yàn)槲忆N(xiāo)售收入金額里不含稅金額里面就包括這個(gè)10000呢,我這不是增值稅申報(bào)表里11695210.24就沒(méi)加這個(gè)10000,但是發(fā)票查詢(xún)里查到的不含稅收入就包括這個(gè)10000呢,所以我的銷(xiāo)售收入是按照發(fā)票查詢(xún)里算呢吧
那么填在開(kāi)具其他發(fā)票列里邊
那要是我買(mǎi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)稅呢?我是不是就填含稅金額呢?要不填不含稅金額,申報(bào)表里的銷(xiāo)售額還是和發(fā)票查詢(xún)的銷(xiāo)售額對(duì)不上呀
是不是應(yīng)該填到免稅的貨物里面
那個(gè)是含稅金額,要換算為不含稅金額。沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)的,可以按3%
只要填不含稅金額 然后報(bào)表的銷(xiāo)售額跟發(fā)票查詢(xún)的銷(xiāo)售額就對(duì)不上的
那個(gè)不管的,那個(gè)發(fā)票本身就是含稅金額,要換算的
那銷(xiāo)售額不一致也可以嗎 這不是完全對(duì)不上嗎
可以的,那個(gè)是別人開(kāi)的發(fā)票要換算,自己開(kāi)的發(fā)票收入要一致