只是利潤分配,不會吧,還有其他科目呢?
請問老師,發(fā)放去年少計(jì)提的工資,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整 這樣做的話,多發(fā)放的工資不會影響今年的利潤,也不會影響去年的利潤,但實(shí)際產(chǎn)生了費(fèi)用,為什么不能抵減所得稅?
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
以前年度的利潤分配記錯了,多計(jì)了8000多,會不會對后面記賬的什么有影響?
應(yīng)收及應(yīng)付會計(jì)把以前年度的賬掛錯了,對后期有沒有影響呢?
以前年度,付了款,沒有發(fā)票,能不能做:利潤分配,貸應(yīng)付帳款,會不會影響2023年的利潤
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風(fēng)險等,目前這些都不是我獨(dú)擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點(diǎn),學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財務(wù)制度,審內(nèi)部審計(jì)。報表制作分析,財務(wù)報表。報表附注。編制收入、成本、費(fèi)用等財務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報年度審計(jì)工作。熟悉國家財政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財務(wù)風(fēng)險點(diǎn),提供風(fēng)險建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計(jì)做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費(fèi)用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財務(wù)處理和報稅有什么不同?
沒有,這個是2019年建帳期初余額,未分配利潤那里金額多了8000多,是期初余額錯了,現(xiàn)在2022年可以怎么補(bǔ)救
這個科目多記,那么必然有其他科目少計(jì)啊
不是,是錄入期初余額錯了,其他沒有少計(jì)啊
怎么會呢?有借必有貸啊,呢么,你期初余額是怎么平的?
我知道了,是本年利潤2018的一個八千多我沒有計(jì),結(jié)果導(dǎo)致我2019年的期初余額多了8000多,我有什么辦法補(bǔ)救
按照會計(jì)更正的原則,原來少了就補(bǔ)計(jì),多了就沖減,科目錯了,就先做正確的科目,再從相反的方向沖減錯誤那個科目。
其實(shí)科目沒有錯啊,就是我期初數(shù)錄錯了,之后我豈不是做一個借:本年利潤8000.貸,利潤分配8000,這樣做對嗎
是的,就這樣就可以了
我這么做會不會2022年這里的利潤就會多了8000多?以前是不是對我的利潤表有影響的,還是之前資產(chǎn)負(fù)債表那里錯了而已,之后只要我沒有分紅什么的都不會對我的什么有影響的?
哈哈,這個又不影響損益科目,不會的哈。
好的,那我直接2022年做一筆這個分錄就好了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)