您好,農(nóng)產(chǎn)品的話可以按照9%
老師您好,我公司購(gòu)買了禮品搞活動(dòng)贈(zèng)送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時(shí)候,銷項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
老師,購(gòu)買的禮品贈(zèng)送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈(zèng)送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈(zèng)送也不視同銷售嗎?
老師,我公司買禮品送客戶。 對(duì)方開具3%的專票給我們,含稅價(jià)為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項(xiàng)稅是多少?怎么計(jì)算?
老師,購(gòu)買禮品送客戶,酒和農(nóng)產(chǎn)品。視同銷售的話是按13%來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅是嗎?
外購(gòu)的禮品贈(zèng)送客戶是做視同銷售嗎?還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬(wàn),暫時(shí)實(shí)出資只有100萬(wàn),然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無(wú)形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購(gòu)買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購(gòu)買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進(jìn)來(lái),可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說(shuō)讓他跟公司簽個(gè)租車協(xié)議?
老師好,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒開過銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對(duì)方開進(jìn)來(lái)票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請(qǐng)問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬(wàn)元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬(wàn)的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ荆蛻粜枰崆澳冒l(fā)票去預(yù)支工程款,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票可以開嗎?
請(qǐng)問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
老師,是在農(nóng)產(chǎn)品商行買的,對(duì)方給開來(lái)的發(fā)票寫的是農(nóng)產(chǎn)品一批,然后價(jià)格是5500
那就是13%的了,您好啊